你好 可以的。 你到时增加科目来 区分核算就行了。 可以的按你理解的账务处理 区分部门 和项目来核算的
老师,我有一个问题想要请教你: 我们老板接手了一个公司,但是形式又不太一样,相当于只要了对方的营业执照(现在还在进行变更法人、股东、注册资金、经营范围),接手这个营业执照之后,就开始租门店、装修,对方公司的任何经营业务我们都没交接也没管。但是那个公司(是一个火锅店)还在开票,我们老板就让我新建账,之前公司的经营业务和账务都说不用管了,只登记现在我们装修门店这些费用,我应该怎么做账呢?之前的公司的账又该怎么处理呢?
老师,你好。假如之前做账没有进行项目核算的,比如说,管理费用-工资。我现在想分部门核算,业务员的,行政管理。然后不想修改之前的数据,是不是新开一个科目。还有,应收账款,应付账款,以前的会计都是直接220101应付账款—某某公司。我只是想修改她之前做账方式。
老师你好,我之前是做费用会计的,公司会计分应收、应付、费用、成本和总账。之前成本会计只有一个忙不过来,然后总账会计转岗成本会计,费用会计转总账会计,费用再新招一个。领导跟我说转岗的时候,就说了一句,总账就是审核凭证(各个岗位推的凭证以及录的凭证),然后检查各个科目数据,出报表。前总账会计跟我没有任何工作交接,这几天我不知道如何下手,想问一下,总账会计主要是做什么的,怎么做,谢谢!
老师,请问一下:今天刚接的新公司的账,这个公司从去年6月开始,银行往来业务特别多,而且金额也比较大,之前的会计没有做过账,税务零申报,财务报表里只有应收账款,其他应付款,利润分配有金额,其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账,补做会不会影响去年的汇算清缴? 还是就从现在开始做账?
我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦,我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额,后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款,这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊,包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢?我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事,我想让他开发票,然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来,但是之前做账都是做应付职工薪酬,然后附件是银行回单银行回单单备注了工资,我的意思是我想把之前的帐全部推翻,把包工头让他把40万票补上,之前怎么红冲,然后现在做正确的在建工程,不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
还有之前的会计都是没有做主营业务成本。其实公司因为收的个人款,且不开发票。所以,这种情况她没有做主营业务成本的科目。但是,我能不能把工资这一块结转到主营业务成本呢?
你好 那你 最终要做收入 就得结转成本的。 需要的
那之前的账就是没有主营业务成,这该怎么办?
你好 现在调整结转 去调整之前分录。 看之前怎么处理的
好的。我看看,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你