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老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白

老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
2025-11-06 22:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 22:58

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-06 23:06

您好,我们直接看图里的数字,销项税额本月贷方发生额是340800元,进项税额本月借方发生额是23000元,差额是340800-23000=317800元,这就是本月应该交的税,但图里“转出未交增值税”科目只在借方有15000元的记录,这说明账上实际只做了一笔结转15000元的分录,比如可能是 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)15000 贷:应交税费-未交增值税 15000,而剩下的差额317800-15000=302800元还没有做结转分录,所以您觉得贷方记录不全是对的,因为完整的结转金额317800还没做完,图上只显示了其中一部分操作

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快账用户9550 追问 2025-11-07 09:10

老师是销项38000-23000=15000,就是转出未交增值税那里要怎么写分录比较好

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齐红老师 解答 2025-11-07 10:12

 您好,这是要交增值税,写这个分录, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)15000  贷:应交税费——未交增值税   15000

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2022-11-03
您好,1是的,2不可以,这个是标准
2022-03-02
可以的,可以这么做
2025-03-18
你好,再把他们的余额分别结转到转出未交增值税就行
2024-09-11
对的,是的,是这么做的。
2023-03-18
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