你好 那你计提附加税即可 。 你抵减后 还缴纳了的话 直接做 借应交税费-应交城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 贷银行存款

请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。
老师请教下,公司之前计提的附加税也交了,现在有两个月的附加税是误征税费,去税务局直接抵减了一部分这个月的附加税,这个应该怎么做账呢
老师我上个月计提税金及附加1000,贷应交城建50教育费附加30地方教育附加20,税款已经交了,这个月发现应该享受减半政策,现在税款退给我们了,怎么做分录呢
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
老师菜金月底算成本是菜金期初余额,十购进一减月底盘点数是吗
好哩谢谢老师
没事的; 希望能帮到你
老师我们本来是应该交10749.97元,现在抵减了2240.27,还应该交8509.7,我计提是按照10749.97计提的,然后缴纳是8509.7,现在应交税费附加税贷方就还有2240.27的余额
还是只计提应该补交的
之前的是全部计提了也交了 余额是平的
你好 比如你原来 多计提了。 你先去把之前多计提红冲了。 你缴纳后 是不是应交税费借方有多钱了。 现在发生了 比如10元 你就计提10元附加税。 然后 做缴纳 就可以应交税费借贷方科目金额自动抵减。 贷方的 金额你做缴纳 是不是平衡了
那都是去年的了,而且都是按申报表上金额计提了就缴纳了
这次不是去抵减预缴的增值税,都不晓得有附加税多交的
你好 ; 那你就先 按我说的。 先去红冲计提 就行了。 在按 正常计提当期的 去 抵减后缴纳即可
抵减的这部分是有两个月的,那就要分开红冲吗
去年计提的也直接红冲吗
你好 可以的。 分别来红冲就行 。是的。去年计提多计提的的要红冲的
好的谢谢老师
没事的;希望能帮到你