你好 那你计提附加税即可 。 你抵减后 还缴纳了的话 直接做 借应交税费-应交城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 贷银行存款

请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。
老师请教下,公司之前计提的附加税也交了,现在有两个月的附加税是误征税费,去税务局直接抵减了一部分这个月的附加税,这个应该怎么做账呢
老师我上个月计提税金及附加1000,贷应交城建50教育费附加30地方教育附加20,税款已经交了,这个月发现应该享受减半政策,现在税款退给我们了,怎么做分录呢
我们有国内销售、国外销售,是不是供应商开具给我们发票要分开开具,国外进项发票数量要和报关单一致才能申请退税?
有文件说个体户要查账征收了吗?
我多申报了增值税,更正申报增值税,在附表一的未开具发票填数据,填负数为什么不会自动更改
请问我司出租办公室,按每平方1.2元收取租户的公摊水电费,开发票开什么类目?
海关进口增值税的完税价格是不含税成本吗,怎么看
企业对公买电脑一定要合同嘛,大概1万元。着急
合作公司转账的分红怎么做账
老师,给对方开票额1410099元,税率9%,对方开1300000元成本专票,税率也是9%,我们需要交多少增值税,附加税,企业所得税呢
合作公司给我公司转账教练的课时费,这个怎么做分录
人力资源公司,收到客户代发工资款30万发放去年10月份工资,但是这个月份工资已经被以前的人力资源公司申报个税了,这个怎么处理
好哩谢谢老师
没事的; 希望能帮到你
老师我们本来是应该交10749.97元,现在抵减了2240.27,还应该交8509.7,我计提是按照10749.97计提的,然后缴纳是8509.7,现在应交税费附加税贷方就还有2240.27的余额
还是只计提应该补交的
之前的是全部计提了也交了 余额是平的
你好 比如你原来 多计提了。 你先去把之前多计提红冲了。 你缴纳后 是不是应交税费借方有多钱了。 现在发生了 比如10元 你就计提10元附加税。 然后 做缴纳 就可以应交税费借贷方科目金额自动抵减。 贷方的 金额你做缴纳 是不是平衡了
那都是去年的了,而且都是按申报表上金额计提了就缴纳了
这次不是去抵减预缴的增值税,都不晓得有附加税多交的
你好 ; 那你就先 按我说的。 先去红冲计提 就行了。 在按 正常计提当期的 去 抵减后缴纳即可
抵减的这部分是有两个月的,那就要分开红冲吗
去年计提的也直接红冲吗
你好 可以的。 分别来红冲就行 。是的。去年计提多计提的的要红冲的
好的谢谢老师
没事的;希望能帮到你