你好 那你计提附加税即可 。 你抵减后 还缴纳了的话 直接做 借应交税费-应交城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 贷银行存款
淘宝上采购的物资,没有购销合同,凭采购记录和发票,可以报销、入账、税前扣除吗?
对方单位由个人先垫付款项,但是会计记到了主营业务收入,现在对方要求退回个人垫付款,再由公司支付,请问应该怎么做账呢?
21--24年的银行手续费发票今年才取得了,那直接留存着不附进凭证里可以吗
老师,员工去外地出差,只有餐饮费,可以入差旅费用吗?
请问下税费里面影响利润表的科目是税金及附加吗?包含哪些税?
工商年报从业人数1人,社保零人可以吗
保险业通常都是商业险 补充医疗+养老金,高基数公司全额购买的。 老师请问这句话是什么意思?是不缴纳五险只有商业保险对吧
员工外派到新疆驻点,五一往返的飞机票算福利费还是差旅费
企业工商年报中营业收入怎么填?
APP个税注册不了,不知道是不是年纪比较大,没办法注册,想看看自己申报多少工资,是不是可以拿身份证本人去税务局查?
好哩谢谢老师
没事的; 希望能帮到你
老师我们本来是应该交10749.97元,现在抵减了2240.27,还应该交8509.7,我计提是按照10749.97计提的,然后缴纳是8509.7,现在应交税费附加税贷方就还有2240.27的余额
还是只计提应该补交的
之前的是全部计提了也交了 余额是平的
你好 比如你原来 多计提了。 你先去把之前多计提红冲了。 你缴纳后 是不是应交税费借方有多钱了。 现在发生了 比如10元 你就计提10元附加税。 然后 做缴纳 就可以应交税费借贷方科目金额自动抵减。 贷方的 金额你做缴纳 是不是平衡了
那都是去年的了,而且都是按申报表上金额计提了就缴纳了
这次不是去抵减预缴的增值税,都不晓得有附加税多交的
你好 ; 那你就先 按我说的。 先去红冲计提 就行了。 在按 正常计提当期的 去 抵减后缴纳即可
抵减的这部分是有两个月的,那就要分开红冲吗
去年计提的也直接红冲吗
你好 可以的。 分别来红冲就行 。是的。去年计提多计提的的要红冲的
好的谢谢老师
没事的;希望能帮到你