你好 选择0 按季度申报的小规模纳税人A在2021年4月销售货物10万元,5月提供建筑服务取得收入40万元,同时向其他建筑企业支付分包款12万元,6月销售不动产200万元。 则A小规模纳税人2021年第二季度(4-6月)差额后合计销售额238万元(=10%2B40-12%2B200),超过45万元,但是扣除200万元不动产,差额后的销售额是38万元(=10%2B40-12),不超过45万元,可以享受小规模纳税人免税政策。同时,纳税人销售不动产200万元应依法纳税。

22 【单选题】按季度申报缴纳増值税的小规模纳税人A,在2021年4月销售货物取得收入10万元,5月提供建筑服务取得收入40万元,同时向其他建筑企业支付分包款12万元,6月销售其自建的不动产取得收入200万元。以上金额均不含税。则小规模纳税人A2021年第二季度应缴纳増值税( )万元。 A11.5 B11.14 C0 D10
22 【单选题】按季度申报缴纳増值税的小规模纳税人A,在2021年4月销售货物取得收入10万元,5月提供建筑服务取得收入40万元,同时向其他建筑企业支付分包款12万元,6月销售其自建的不动产取得收入200万元。以上金额均不含税。则小规模纳税人A2021年第二季度应缴纳増值税( )万元。 A、11.5 B、11.14 C、0 D、10 这道题C是错的
请问老师这题选啥 新阳服装制造有限公司为增值税小规模纳税人,按季度申报纳税,2021年1季度发生业务如下销售服饰取得不含税销售收入30万元,销售自建不动产取得不含税销售收入20万元,请计算第一季度应交增值税( ) A.6.5 B.4.9 C.3.9 D.1
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出售收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销告业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列间题:(1)现行规定小规模钠税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?井据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应激钠的增值税。
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出뽑收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销售业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列问题:(1)现行规定小规模纳税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?并据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应缴纳的增值税。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5162927/content.html 关于《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》的解读 可以看下
不好意思,选择10,打字时候少了不动产200*.5%=10