你好,首次申领发票前先做票种可定,是根据企业经营需要发票种类选择核定种类,通常的都是选择三联版专用发票,3联版纸质普通发票和电子普通发票。首次申请核定的数量一般小于等于25份可以免审核就能通过,如果超过这个数量就要税局比对企业经营情况后再审核通过。最高开票限额首次核定都是万元,以后根据业务需要可以申请提高开票限额。 你截图这个界面是发票申领界面,申领份数最高上线是首次核定可申领份数,申领方式可以选择邮寄或上门自取。
某企业为增值税一般纳税人,设有一个基本生产车间,生产销售M、N两种产品。2017 年10月初,M在产品直接材料成本165万元、直接人工及制造费用60万元,N产品无在产品。2017 年10月份,该企业发生相关的经济业务如下: (1)8日,采购生产M、N产品所需要的材料1 500千克,验收合格后入库。增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额为10.4万元,全部款项以银行承兑汇票结算,汇票的面值为92.8万元,另支付银行承兑手续费0.05万元(不考虑手续费的增值税进项税额)。 (2)20日,发出材料共计85万元,其中M、N产品共用耗用60万元,车间一般耗用12万元,出售积压材料13万元。生产M、N产品共同耗用的材料费用采用定额消耗量比例法进行分配,M产品材料定额消耗量6000千克,N产品定额消耗量4 000千克。 13 (3)31日,N产品全部未完工,M产品完工产品数量为800件、月末在产品数量为400件,在产品完 工程度为50%)生产M、N产品所耗材料均在生产开始时一次投入, 生产费用按约当产量比例法在完工产 品与期末在产品之间进行分配。不明白为啥这样算的直接材料成本
购进农产品直接销售的,农产品增值税进项税额按照以下方 法核定扣除: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期销售农产品数量/(1 -损耗率)×农产品平均购买单价×9%/(1+9%) 损耗率=损耗数量/购进数量 请教一下:1、损耗率是我们企业自己在填写进项附表得时候是跟根据我们实际损耗的自行填写得吗? 2、我们刚成为一般纳税人,如果要抵扣增值税,操作时先在备案《农产品增值税进项税额扣除标准备案表》,然后我们实际销售是水果,开票出去是直接开9个点得专票吗?进项税额根据我们销售的数量,以及按照开回来得普票的成本算进项税额吗?是够一定要开具成本发票回来才能算可以抵扣得进项
老师,您好,我想请问下1.老板拿来2019年的发票要报销,金额有点大,有五六万万了,这块肯定得做账报销那应该怎么处理?在今年2021年3月的账务里计入以前年度损益调整科目核算吗?2.那这次费用本应该在2020年对2019年进行汇算清缴,那相当于2019年本应少缴纳这次费用对应税率的所得税,现在计入以前年度损益调整后要对2019年所得税汇算清缴进行追补吗?3.如果追补这块具体需要怎么操作?4.在今年进行以前年度损益调整处理后,2021年在2022年进行汇算清缴时这部分要进行调减吗?麻烦老师解答,谢谢
请问一般纳税人在进行首次申领发票时需要进行票种及用量核定,那么在进行票种及用量核定时的申请类型及领用方式应该如何选择呢?最大额度调整是在票种及用量核定操作完成后的需要进行的下一步步骤吗?
你好老师,我们是建筑行业挂靠,分项目做账,最近项目接近尾声,最后一笔工程款要进来,这个钱在考虑怎么从公司往外取,开进去工程票和材料票之后,这部分可以通过这些发票往外取出来,但是还剩下一部分出不来,我们有大量的个人垫资,但是个人垫资不太好利用,因为公司规定需要将垫资的回单及各种凭证都用来申请付款,我们这块提供不了。老师有什么高见吗?
公司给别人做东西是2000块,实际收到了五千块,开的发票是5000块,不能原路退回去多的钱,取现金把多的三千块退回去给人家,怎么合理记账,发票又不作废
老师,公司账上以前的财务把装修费用入了固定资产,现在已折旧完,剩个残值了,但现在税务所预警,需要重新调账,把装修费入到长期待摊费用,如何写分录啊,已经是10年前的账了
老师,新成立工厂,1.采购了很多厨房用品灶具,金额高的做了固定资产,金额小的放管理费用-福利费对么?2.核算成本按品种法,制造费归集中,采购的食材准备按加上外包的各部门人数分摊。但是厨房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利费?
我们民宿挂在携程上,8月应收携程11293.9元,主营业务收入11293.9/1.03,应交增值税328.9,平台费是701.38元,但是平台费的票要等次月也就是9月份开,这样两个月的分录分别要怎么写,9月份要先要先冲销8月的,借:销售费用-701.38贷,应收账款-701.38,9月再做同样的分录吗?还是9月的发票拿了放在8月的分录里,还是8月不做销售费用分录,等9月再做,老师,哪种账务处理正规,因为这种情况还满多的
老师,早上好!公司股权转让计税依据是什么?个人所得税是怎么计算的?
公司给别人做东西做了2000块实际收到了五千块,取现金3000退给人家,怎么合理做账
老师好!一般纳税人开简易计税3个点的劳务费出去,多方也是一般纳税人,对方可以抵扣增值税税额吗
老师,请问小规模可以开出13个点的发票吗
我们公司找的几个临时焊工 要结工资 需要对方开什么发票过来
已经认证抵扣了发票,增值税已经正常申报了,开具发票的人能够红冲?