同学你好 很高兴为你解答 借 应收帐款 贷。主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
老师我们外购了一套软件销售,进项票是专票13%价3097.35税402.65价税合计,3500我们销售开的普票6%价是,4716.98税283.02价税合计,5000我这个分录怎么做呢!
我单位主营是销售运输设备,平时开的都是销售货物13个点的发票,这次因为附带了售后安装的技术服务费,所以给对方一起开了几张6个点的技术服务费,请问这个开出来的技术服务费怎么做分录?要结转成本吗?能写个分录看下吗?
请问 销售软件而且票面是13%税率 的会计分录怎么做呢?以前都是开6个点的服务费
我公司是一般纳税人,需要在12月份开具一张纯软件发票,我们有软件著作权证书,以前都是开6%的技术服务费,这次客户要求必须开13%的软件 12月份也开货物发票,也开服务费发票,也开软件发票这个怎么计算退税额呢?
老师,请问销售会计软件税率应是13%对吗?但对方也同意了开成6个点的软件开发服务费这样会有风险吗
老师,做内账也要根据发票来做吗?外账跟内账在做账上有什么区别吗?
客户是国外的公司,我们研发了平台,供客户使用,付平台使用费,我们给对方开具信息技术服务费发票,这个发票的税收分类编码对应的是信息系统服务,这种情况我们是不是适用于增值税零税率?是不是只需要在电子税务局进行退免税备案就可以
请问老师,公司注册资金未实缴,两个股东,分别认缴40万、60万,现要变更股东给家里人,可以0元转让吗?有什么办法可以不用交税吗?
那我怎么去跟老板解释这个事
去年年底的暂估成本的发票没有回来这个怎么处理
老师你好,公司这边是做摄像头的,自己生产,然后自己出外贸,那这个申报增值税。这个流程是怎么操作的
@董孝彬老师你好,这道题按照平时做题思路一般不会错,今天做的这道我做错了,您能不能每个选项给我讲讲,我想知道自己错哪里了,这道题没有答案解析。谢谢老师
麻烦问一下,9月1号以后,个体工商户的业务人员是否需要缴纳社保
企业因退货后的生产的产品不能重新出售应该如何做分录
请问抖音平台的达人费用,达人给我们开票开什么内容呢