你好,你们单位来缴纳的。
我们公司是生产家具的,2016年买了一个商铺,2029年把商铺卖了,产生的土地增值税,和以前所欠的房产税土地税,这些如何做会计分录,还有请老师详细为我解答
#提问#我们公司是生产家具的,2016年买了一个商铺,2020年把商铺卖了,产生的土地增值税,和以前所欠的房产税土地税,这些如何做会计分录,还有请老师详细为我解答
不是房地产企业,2016年买的商铺500万,2020年出售买来的商铺700万,中间计提折旧195864元,过户时所交的土地增值税,所交的以前所欠的房产税和土地使用税,这些分录如何做,希望老师详细为我解答,在这方面我不懂
老师你好,请问我如果是房东,我有的房产是商铺,我把商铺出租给人做生意,这个房产税和土地使用税谁来交?
老师您好 请问公司购买的商铺自用需要交纳房产税和城镇土地使用税吗? 如果要交的话城镇土地使用税是按房产证上的分摊土地面积作为基础 计算交纳对吗?
老师,您好,个体户给业主发工资可以税前扣除吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
是房屋所有人缴纳。
房屋所有人去哪缴纳呢?
每年都要缴纳吗?
你好对的,是的是的,是这么做的。
房东自己去税务局交吗?
你好,对的,开发票的时候就交了。
那如果我的商铺是上下两层,但是楼上没用,这个怎么交税?是只要交一层的,还是两层都要交?
两层都要缴纳的,没有用的,按照原值缴纳。
用的难道不是按照原值缴纳?
用的按照租金缴纳的
哦~ 那如果是自有房产呢?
队友的房屋你们自己用,按照原值缴纳,租赁出去的,按照房屋租金缴纳。
自有的房屋不是队友的房屋,刚才打错了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。