你好 确定数据之后,多交的所得税,要做冲减上一年度多计提的所得税,以增加年度的利润总额。 已计提所得税200元,已交。汇算清缴时确定应交180元,应退20元,未退。 多计提的20元,直接退回利润分配-未分配利润 摘要:冲上一年度年度计提所得税 借 利润分配-未分配利润 -20,贷 应交税费-应交所得税 -20 (使用负数冲回,是为了保持科目发生额与实际计提数据一致) 多交的20元保留在应交税费-应交企业所得税 借方余额 20元。 待本年度计提所得税时,按账务数据。计提,缴纳时注意扣减已缴纳的20元。。
去年多缴的企业所得税,汇算清缴时退了一部分,这该怎么做会计分录啊?谢谢老师。
老师好,企业所得税汇算清缴时没有退税,留作下年抵缴,账务处理及会计分录。谢谢!
老师,请问今年5月收到税务局退21年汇算清缴的企业所得税退税款,会计分录怎么处理?谢谢老师!
老师 您好 做22年企业所得税汇算清缴 退企业所得税 会计分录怎么做 谢谢
退税,去年的企业所得税汇算清缴退税,怎么做会计分录,谢谢老师。
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天