你好 确定数据之后,多交的所得税,要做冲减上一年度多计提的所得税,以增加年度的利润总额。 已计提所得税200元,已交。汇算清缴时确定应交180元,应退20元,未退。 多计提的20元,直接退回利润分配-未分配利润 摘要:冲上一年度年度计提所得税 借 利润分配-未分配利润 -20,贷 应交税费-应交所得税 -20 (使用负数冲回,是为了保持科目发生额与实际计提数据一致) 多交的20元保留在应交税费-应交企业所得税 借方余额 20元。 待本年度计提所得税时,按账务数据。计提,缴纳时注意扣减已缴纳的20元。。

去年多缴的企业所得税,汇算清缴时退了一部分,这该怎么做会计分录啊?谢谢老师。
老师好,企业所得税汇算清缴时没有退税,留作下年抵缴,账务处理及会计分录。谢谢!
老师,请问今年5月收到税务局退21年汇算清缴的企业所得税退税款,会计分录怎么处理?谢谢老师!
老师 您好 做22年企业所得税汇算清缴 退企业所得税 会计分录怎么做 谢谢
退税,去年的企业所得税汇算清缴退税,怎么做会计分录,谢谢老师。
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?