你好 你们申报表和账上有 查到差异原因了吗?现在是 那个科目 那个方向有余额?
老师您好,请问之前的会计把增值税做的特乱,现在应交增值税和实际交款额还差400多,怎么调整啊?
老师,应交增值税账上边期末余额和实际应交的增值税差4分钱(由于之前会计申报报表的时候各种税费差一分钱长期造成的结果),现在我想调成一致的,我怎么把它调成一致的
老师好,前任会计做交纳增值税账务时直接做,借:应交税金一应交增值税一己交税金,贷:银行存款,应交税金一应交增值税一已交税金是借方余额,后期我应该怎么调整,请老师把调整分录写一下
应交增值税贷方余额多了1250.02,但是实际增值税没有少交,请问可以直接给他调整过来吗?因为是前任会计弄的,我找不到什么时候出的差错,估计好多年了。
老师您好,增值税计提的是5060.72,实际缴纳是5237.44,差额怎么处理啊,现在应交税费借方差额176.71
请问:这道题没读懂啥意思?
#提问#老师,您好!我们公司从事租房中介服务,从开发商物业处租入一栋房子,再往外出租,缴纳房产税的话,由谁缴纳,是房东缴纳,还是我们公司缴纳的呢?
老师,有个活大概在300万左右,纯人工,没有材料票,但是公司是一般纳税人工程公司,如果开9个点票出去,没有进项进来怎么办。那人工工资怎么发放
员工自己交的灵活就业社保,公司可以不用给他交社保吗
现在长时间零申报可以吗?
老师结转成本是不是根据成本发票去结转
老师好,固定资产当月购入.7天内因质量问题退回,可以直接删除固定资产卡片吗
老师,我们是小规模纳税人,购买方要求开专票,对我们有啥影响?专票咋交税?税率多少,专票还适用于小规模30万内免税吗
建筑劳务公司可以包工包料吗?
老师我打问号的地方,资本公积为何没有变化,还是8000,我认为是23000,因为1月1日调整为公允增加了15000
老师,之前记的时候无票收入记了,税也记了,但是申报的时候是按开票系统里导出的实际开票金额和税额报的,无票收入又没报,然后之前的无票收入后来又开票了,她又没记账。牵扯20年的账,特别乱。我说明白了吗?哈哈哈
去改申报表和报表才行
我都不知道从哪下手,时间太长,票据太多了,都没法查
你好 你都知道是无票收入 你肯定能查到期间是几月的。 去查询下
老师,我没有全查,就差了一个月的,出现了这些问题。应该是每个月都有,累计下来的这个数字
你好 那你 去查询原因。 你 不查询的话 你这个怕少报税的 哦