你好 你们申报表和账上有 查到差异原因了吗?现在是 那个科目 那个方向有余额?
老师您好,请问之前的会计把增值税做的特乱,现在应交增值税和实际交款额还差400多,怎么调整啊?
老师,应交增值税账上边期末余额和实际应交的增值税差4分钱(由于之前会计申报报表的时候各种税费差一分钱长期造成的结果),现在我想调成一致的,我怎么把它调成一致的
老师好,前任会计做交纳增值税账务时直接做,借:应交税金一应交增值税一己交税金,贷:银行存款,应交税金一应交增值税一已交税金是借方余额,后期我应该怎么调整,请老师把调整分录写一下
应交增值税贷方余额多了1250.02,但是实际增值税没有少交,请问可以直接给他调整过来吗?因为是前任会计弄的,我找不到什么时候出的差错,估计好多年了。
老师您好,增值税计提的是5060.72,实际缴纳是5237.44,差额怎么处理啊,现在应交税费借方差额176.71
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,之前记的时候无票收入记了,税也记了,但是申报的时候是按开票系统里导出的实际开票金额和税额报的,无票收入又没报,然后之前的无票收入后来又开票了,她又没记账。牵扯20年的账,特别乱。我说明白了吗?哈哈哈
去改申报表和报表才行
我都不知道从哪下手,时间太长,票据太多了,都没法查
你好 你都知道是无票收入 你肯定能查到期间是几月的。 去查询下
老师,我没有全查,就差了一个月的,出现了这些问题。应该是每个月都有,累计下来的这个数字
你好 那你 去查询原因。 你 不查询的话 你这个怕少报税的 哦