您好 借:固定资产 贷:管理费用
民非企业,2018年误把理应做入固定资产的入了费用,现在发现这个问题想调整过来应该怎么做?当年做的是:借:管理费用 贷:银行存款
2020年收到一张2018年购买电脑的2万元发票,当时入账 借:固定资产 贷:应付账款~某某公司 2021年支付时做账借:应付账款 2万 贷:银行存款 现在才发现这个固定资产费用不是20年当期费用,现在该怎么做?
你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借:短期借款 贷:银行存款 实际应该是借:财务费用 贷:银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借:短期借款 贷:银行存款 实际应该是借:财务费用 贷:银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
去年的的凭证做错了,应该是借:管理费用,贷:库存现金,被写成了借:管理费用,贷:银行存款。现在该怎么调整
通过个人关系,给工程机械类公司介绍了一个订单,佣金大概在11万左右。但是因为合同问题,工程公司会直接从公司的香港账户向我支付人民币,请问这种怎么缴税 香港那边没有代扣个税
老师,小规模期间取得的增值税专用发票,后期即使升级一般纳税人不是也不可以抵扣吗?
老师,如果基本户冻结了,一般户能发工资吗
互联网平台企业基本信息报送,我们研发了平台,客户开展业务需要在我们平台注册,付我们平台使用费,客户下游企业跟我们没关系,问题①这属于交易撮合,我们要报送平台企业基本信息吗 问题②除了客户公司入驻平台开展业务,劳务公司也入驻平台但是劳务公司不付我们费用。劳务公司派遣人员到客户公司那工作,我们把从客户公司那里取得的收入扣除我们平台费用后支付给劳务公司,劳务公司扣除他们管理费后支付给派遣人员。 问题②我们要把给劳务公司的所有费用填平台内的经营者和从业人员收入信息报送表吗
老师,你好,我有两个问题想咨询一下:1、上月我公司外购了一件商品,转卖了出去,由于上月还未收到发票,就按双方对账单暂估结转成本了,这月收到发票,发现结转的成本多了,请问要怎么冲减,分录是如何做?2、车间升级改造,购进了智能生产线,现收到设备供应商发票(软件系统发票+设备仪器发票),我是先入在建工程,等完工后,再全部转入固定资产吗?软件系统的发票不同另外做吧。
老师,小规模纳税人红冲跨年的发票,需要对方确认吗
老师,请问,,内账,就是我工资哪里,有涉及到员工个税和员工社保,这个要怎么样做账会比较好呢?
你好,老师 请问一下我们一张发票被查了,需要我们写说明 我要怎么写 就是张三 (甲方) 李凡(已方)龙拓(丙方) 我们是乙方 现在有一张发票沥青油是甲方开给我们,我们又开给我们的供应商龙拓 我们李凡公司是给甲方提供施工不提供材料 然后李凡公司做项目完了 剩余材料卖给我们李凡公司 我们李凡公司又平价转卖给经常合作的龙拓公司 。那现在税务叫我们李凡公司写说明 不知道如何写好
员工报销费用,老板转账给我的私人微信,然后我在群里用微信转账统一发放,请问我有风险吗?
一般纳税人开具普票收入会计分录怎么写
以前年度的,不用通过什么以前年度损益调整科目吗
您好,您这个可以不用
直接借贷方调账就可以?跨年度没关系吗
您好,没有关系,还需要补计提累计折旧
好的。谢谢老师
好的,祝您学习愉快共同成长