您好 借:固定资产 贷:管理费用
民非企业,2018年误把理应做入固定资产的入了费用,现在发现这个问题想调整过来应该怎么做?当年做的是:借:管理费用 贷:银行存款
2020年收到一张2018年购买电脑的2万元发票,当时入账 借:固定资产 贷:应付账款~某某公司 2021年支付时做账借:应付账款 2万 贷:银行存款 现在才发现这个固定资产费用不是20年当期费用,现在该怎么做?
你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借:短期借款 贷:银行存款 实际应该是借:财务费用 贷:银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借:短期借款 贷:银行存款 实际应该是借:财务费用 贷:银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
去年的的凭证做错了,应该是借:管理费用,贷:库存现金,被写成了借:管理费用,贷:银行存款。现在该怎么调整
你好老师,我下面这些表格怎么都看不清了
老师,研发人员工时费用分配表怎么做?有示例吗?
老师你好,公司一开始两个股东,其中一个股东进实收资本了,后来这个股东变更出来了,就剩一个股东了,那这个股东的投资款可以在撤回,转给股东吗
会计离职,需要交接出去什么, 1记账凭证都有 2近几年税务申报表电子税务局 3银行对账单出纳没有全部打印会计也没有装订可能不全 4需不需要交接财务报表,余额表这些
老师,销售收入确认的条件有哪些?
老师好,给买司机宵夜,降暑药做那个科目
早上好,小规模企业 如果客户用个人私账给公司转账,或者私账对私账,又要求开票开给客户公司的怎么能合理 化
早上好,生产企业的出口货物 是不是得申请免抵退?能否详细过程告知一下
老师,我问下我上个月有申报出口未开票收入(视同内销)。这个月开票开上个月申报的未开票收入,又有出口货物(作未开票收入)。那我报表上申报的时候怎么填数据。有正有负数据直接抵减还是怎样?
企业付款盖章,是什么意思,都盖什么章
以前年度的,不用通过什么以前年度损益调整科目吗
您好,您这个可以不用
直接借贷方调账就可以?跨年度没关系吗
您好,没有关系,还需要补计提累计折旧
好的。谢谢老师
好的,祝您学习愉快共同成长