你好1. 这个计入销售费用 来核算 ; 这个板子你计入什么科目的 ;
家具厂客户收到货时发现一块板子有问题,车间补发了板子,昨天会计问的老师说是售后记销售费用,但它是客户来的图纸,有的是我们厂家的拆单员漏拆了,这部分是要扣拆单员的钱的,有的是客户弄坏的,补的板子是要客户自己承担的,分别要怎么处理,会计分录怎么做
家具厂(就像我们去买床一样,进回来是一块一块的板子,回来组装),我们发货后客户发现其中一块板子有问题,我们厂家要补发一块给客户,费用厂家自已承担,要记入到什么费用,分录怎么做?请赐教
家具厂(就像我们去买床一样,进回来是一块一块的板子,回来组装),我们发货后客户发现其中一块板子有问题,我们厂家要补发一块给客户,费用厂家自已承担,要记入到什么费用,分录怎么做? 补发的板子也要做报价单,也要耗用原材料和人工的,相当于我销售的这个家具成本增加了,而且是成本增加了,价格还是原来的价格,成本增加的部分是厂里认
老师,我们公司是生产塑钢模板,模具的工业制造业企业,我也才来这家公司三个月的时间。对于成本核算这块。目前公司是要求用新的方法来核算成本。最后一张表是我们的成本计算明细表。我暂时插入了两列,领导是让每个产品对应用料的单价来核算。之前我们是所有产品拉了个平均单价来核算成本的。但是有个问题,我们有个旧模板回收的,就是,我们卖给客户的模板,用回收价回收回来,破碎后变成旧料,再生产,再售出。对于旧料这块的成本说是按照先进先出法来算。但是,我们只有旧料回收购进的明细,没有发出(领用的数据)。您看下我们公司财务顾问跟我说的。她让我根据成本倒算领用旧料的数据。这种要怎么倒算呢?
问:老师,生产加工销售企业,进销存报表怎么填制呢? 答:表格设置 期初 入库 出库 结存,每一项下面分 3项(数量 单价 金额)来归集数据 问:这是个生产砂浆的厂,然后把砂浆卖了,购入沙子和水泥,加工成砂浆,我该怎么弄呀 答:这个过程跟制造业的成本核算 一样,把料(沙子和水泥)工(人工工资)费(其他费用)分摊到砂浆的成本,然后就是砂浆的收发存 问:那发票这一块呢?那就是做两个表嘛?一个成本核算,一个砂浆收发存? 答:是的,这是2个不同性质的表,哪个发票啊,我们销售了才开票 问:那就不用记录砂浆发票的进销存了是不,老师,我这个怎么核算成本啊,我们厂生产砂浆,有三种砂浆
个税,什么时候用7级年税率?什么时候用7级月税率?
老师,按年收入30万计算,个体户需要交多少税费?小规模纳税人需要多少税费?无进项发票。
郭老师,转让其他权益工具,我们投资方,用权益法核算的,我们的长投要做账,对应的科目,借是其他综合收益,贷是长投—二级其他综合收益,我有点不明白,其他权益工具转让减少的为什么是其他综合收益,不是其他权益变动,什么情况长投二级科目是其他权益变动
进项税转出分录怎么写
请问老师,怎么算生产用了多少万kw/h?
郭老师接,成本法核算的长投,宣告发放现金股利,和宣告发放股票股利都怎么做账
老师之前有两个凭证做错了,红冲了重新做的分录,老师之前申报的财务报表不用更改吧!
老师 请教一下,公司筹建期没做账,股东投资款全用于购买固定资产,当时也没取得发票,这种情况怎么才能确认实收资本?
应税项是552049.50元,计税依据是55204.95,核定计税依据是5700元,本期应纳税额:4875.50元,减半后2437.75元。 请问老师,这个4875.50元咋算出来了?
老师,这个月要季报,我在做小规模纳税人的账,我遇到一个问题想请教您一下,小规模纳税三季度开的全是普票,而且没有超过30万,我结转增值税以后,最后结账完成了,在利润表当中,营业外收入那个项目里面,没有自动显示政府补贴,我也不知道如何把这个数字填进报表里面。结果我在电子税务局报税的时候,在申报财务报表的时候,只好手动把政府补贴的数字填进去。请问大家都是这样的吗?做账软件无法自动生成利润表里面的,营业外收入下面的,政府补贴的数字,只能在报税时候,手动填?
刚才有个老师说让计入成本,我都不知道计入什么了 上次刘伟老师也说是售后,我的理解是成本照算,就和正常的单子一样领料结转成本,发出时借:销售费用贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
你好 你说的是哪个问题里面的
家具厂(就像我们去买床一样,进回来是一块一块的板子,回来组装),我们发货后客户发现其中一块板子有问题,我们厂家要补发一块给客户,补发的板子的钱厂家自已承担(不再向客户收钱了),要记入到什么费用,分录怎么做?
你好 这个计入销售费用去。 为了销售发生的; 借销售费用 贷 库存商品 或者原材料
不要再交销项税了?和正常销售的商品一样领用原材料记生产成本,月未也一起结转成本到库存商品,那我刚才问的问题的这种情况要结转主营业务成本吗
你好 你如果是 这个钱不收取回来的话。要视同销售处理的。 借销售费用贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品或者原材料
怎么和你刚才给我说的不一样了
你好 因为上面是考虑你直接发出去 领用 ;但是 忘记考虑视同销售这个情况
不向客户收钱是按你说的那个做分录,如果向客户收钱是不是借:应收帐款贷:主营业务收入 应交税费-就交增值税-销
你好 是的 就是这样考虑的
还有包板子的硬纸和扎绳是随同商品出售不单独计价,这个车间领用的时候怎么做帐
你好 计入 销售费用去核算
车间领用不是计入制造费用吗
是用硬纸把板子包起来,再用绳子绑好,产品是在车间打包的,硬纸绳子是打包用的东西
你好 你上面不是说 随货发出去吗 。销售商品发出去的计入销售费用 。 你自己生产领用车间用才是计入制造费用
是车间打包用的硬纸和扎绳
车间领用的硬纸和扎绳也要计入制造费用,月未转到生产成本吗
你好 是的。 是的。 到时转生产成本去
买回来借原材料贷银行存款
你好 是的。买回来这样做 。借制造费用贷原材料。 借生产成本贷制造费用