你好小规模,给你开的专票,也可以抵扣增值税的。按发票的税额抵扣增值税。

老师,我是小规模给一般纳税人提供咨询服务,我开1%得票对方不能抵扣吗?那么开3%得票也是我必须交税后对方才能抵扣是吗?如果我开3%专票给一般人,我季度销售额没超过45万不交增值税对方也不能抵扣吗?
老师,对方开来的一般纳税人的技术服务费专票能抵扣我们的销项税额吗?如果是小规模公司开具的话,是不是只能算作费用,抵扣利润了?
6%服务类发票,用专票开具,和用普票开具的区别就是:收到专票6%服务费的一般纳税人,如继续开出6%服务费专票,就可以拿来抵扣;收到普票开的6%服务费的一般纳税人,就不能拿这发票来抵扣增值税,而只是用来抵减利润;收到服务费发票的小规模纳税人,也只能用来抵减利润。这样理解对吗?
老师 如果我们是一般纳税人 对方是小规模纳税人开的专票可以给我们抵扣进项吗
老师,您好,分包方给我们的是专票,我们直接抵扣,不作差额计税了吗?还有这段话是什么意思:如果总包方是一般纳税人,一般计税的话,你抵扣的增值税就少,如果你单位是简易计税的话,这个不影响你抵扣,是一般计税的吗?如果是的话,你是9%的税率,小规模只能给你开1%或者是3%专票 你只能抵扣1%或者是3%,其他的抵扣不了
老师,公司里食堂购买菜,水果计入什么科目,招待客户
电商会计实操在哪里?
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
如果是普票是不是就不可以了?只能算作费用了,抵扣利润。一般纳税人公司开具的技术服务费专票可以抵扣是吧
你好,是的是的是的。