你好小规模,给你开的专票,也可以抵扣增值税的。按发票的税额抵扣增值税。
老师,我是小规模给一般纳税人提供咨询服务,我开1%得票对方不能抵扣吗?那么开3%得票也是我必须交税后对方才能抵扣是吗?如果我开3%专票给一般人,我季度销售额没超过45万不交增值税对方也不能抵扣吗?
老师,对方开来的一般纳税人的技术服务费专票能抵扣我们的销项税额吗?如果是小规模公司开具的话,是不是只能算作费用,抵扣利润了?
6%服务类发票,用专票开具,和用普票开具的区别就是:收到专票6%服务费的一般纳税人,如继续开出6%服务费专票,就可以拿来抵扣;收到普票开的6%服务费的一般纳税人,就不能拿这发票来抵扣增值税,而只是用来抵减利润;收到服务费发票的小规模纳税人,也只能用来抵减利润。这样理解对吗?
老师 如果我们是一般纳税人 对方是小规模纳税人开的专票可以给我们抵扣进项吗
老师,您好,分包方给我们的是专票,我们直接抵扣,不作差额计税了吗?还有这段话是什么意思:如果总包方是一般纳税人,一般计税的话,你抵扣的增值税就少,如果你单位是简易计税的话,这个不影响你抵扣,是一般计税的吗?如果是的话,你是9%的税率,小规模只能给你开1%或者是3%专票 你只能抵扣1%或者是3%,其他的抵扣不了
销售的辅材计入什么会计科目
上个月公司增加了一名股东,工商股东变更于9月27号办理完毕,税务方面股权转让个税确认方面的手续最晚截至什么时候需要办理好?如果过期有什么影响?
老师我自己生产的产品用在在建工程上,借方在建工程,贷方主营业务收入、应交增值税可以吗?但是我生产的产品是没有入库存商品的
请问公司今年7月份买了一块地,现在10月份要申报哪些税
公司承包转炉,炉子下来的废砖我们回收,继续做原材料使用,这部分没有发票,我估价入库,所得税调增,以后也没有发票,这么做合理吗
做销售的公司要交印花税,计税依据是销售收入加上购入的库存商品的合计金额吗?再乘以千分三
小规模三季度利润表中的本期金额是填写7-9月份的还是9月份的余额
老师,个体工商户这个月申报期在电子税务局页面:我要办税那栏,怎么提示暂无数据呢?
老师我自己生产的产品用在在建工程上,借方在建工程,贷方主营业务收入、应交增值税可以吗?
老师:下面的每期还的利息是怎么算的?具体公式是?2.现在有政策可以申请贷款贴息,贷款300万,可以申请贴息是多少?贴息标准: 一、比例固定: ①贴息期为整年的,贴息金额=单笔放款的本金金额*贷款年利率*35%; ②贴息期不足一年的按天计算,贴息金额=单笔放款的本金金额*贷款年利率*35%*(贴息时间段的实际付息天数/365)
如果是普票是不是就不可以了?只能算作费用了,抵扣利润。一般纳税人公司开具的技术服务费专票可以抵扣是吧
你好,是的是的是的。