发票是怎么开的呢
公司委托第三方代缴社保代发工资,然后第三方开社保,工资发票及服务费发票给我们,我们应该怎么做账,还有年终汇算清缴怎么申报呢,因为社保和工资是由第三方代发和代缴的,个税也是由他们申报的!
由第三方机构招聘员工辅助完成开发,第三方员工的的工资由第三方支付,后期我们结算费用,这个业务分录怎么写?
工资社保公积金是第三方代发,可否先结算费用再分配工资,我们公司是受托方的研发人员工资社保公积金分录如下: 1.结算第三方时 借:其他应付款-第三方 贷: 银行存款 有涉及服务费,分录(普票) 借:其他应付款-第三方 主营业务成本-服务费 贷:银行存款 分配时 借:主营业务成本-工资/社保/公积金 贷:应付职工薪酬-工资/社保/公积金 2、转出五险一金个人部分 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款-社保/公积金(个人) 应交税费-个税 3、第三方代缴、代发时 借:应付职工薪酬-工资(实发)/社保、公积金(公司部分) 其他应付款-社保、公积金(个人) 应交税费-个税 贷:其他应付款-第三方 鞋业对吗?
老师公司员工培训请的第三方机构花费23800元。付完款后收到专票。这个分录怎么做呢。
老师,我们公司委托第三方给员工发工资缴纳社保和公积金,个税也是由第三方代扣,给我们开的发票是劳务费、社会保险费及服务费,我该怎么做账吗?
对方开的发票内容
借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 借其他应收款 贷银行存款 借其他应付款 贷其他应收款
那直接计入研发支出-费用化支出,可以吗?
研发用的可以这样做的
嗯嗯,研发用的,那我收到发票后,写:管理费用-研发费用,贷:银行存款
这样可以吗?
这个是研发支出才对的
嗯?什么意思?
意思就是 研发支出-费用化