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你好老师,年初建账时候建错了,应收账款下应该是 应收账款—单体—a公司 结果建成了 应收账款—连锁—a公司 日后我想调过来,怎么调节

2021-08-12 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 10:50

你进行科目调整就可以了

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快账用户3848 追问 2021-08-12 10:50

借正确的?贷错了?

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齐红老师 解答 2021-08-12 10:51

是的,你的理解是对的

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你进行科目调整就可以了
2021-08-12
这个不影响应收账款的金额,也不影响具体的A公司的欠款
2021-05-07
你好  那你期初建账的时候 应该没有试算平衡的。 你差异金额 是计入了哪里了? 现在就得去调整这个  对应的栏次  
2021-06-01
您好,根据上述情况,假设为100万元,调整分录如下: 借:应收账款-A公司 100万元 借:应收账款-B公司 -100万元
2021-01-14
你好;   那你现在调整 ;   借    应收账款-A公司 贷其他应收款 -往来款  A   
2022-03-01
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