 
                            对,肯定是需要先核算粉末的成本,再核算产品成本

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师我们厂的产品是先用原材料加工为一种粉末,再根据订单来领用这个粉末生产产品,这个粉末可能会生产好多在库房,是不是得先核算出粉末的成本,再核算产品的成本?
老师好,我们加工机制砂的,原材料是石粉和泥,月末结转已领用的原材料时,借生产成本,贷原材料,那个泥是废品的,是入什么会计科目
老师,你好,我想问一下成本如何核算,我刚入职一家公司,是个生产企业,卖三种产品,两种是采购原材料加工成产成品卖出,一种是采购原材料加价卖出原材料。原来会计做的账我没看明白,这里材料领用出库没有领料单,到月末时根据期初和期末库存倒推领用原材料金额,那么产成品的成品怎么推出来呢?求指教
老师,我公司是生产烟花的,我们的主料是些化工材,比如说硝,钾,合金等粉状原材料,这些材料平时无法区分哪个产品领用了多少料,因为当天领用生产A产品的时候,有可能有剩余的材料,又会生产B产品,C产品,所以很难区分出各种材料用到产品里分别领用了多少,这样怎么核算每种产品分别用了多少这些主料的成本呢?难道主料也当制造费用那样分摊吗?
老师您好!我们金蝶系统存货计价采用的是月末一次加权平均法,那么我们是不是应该到月底才能做原材料入库的存货核算?!之后再做原材料(生产领料)出库的存货核算?!然后计算出本月产成品的单位生产成本进而做产成品入库的存货核算?!然后再做库存商品销售出库的存货核算?!谢谢!!
 
                老师,今年的费用,第二年5.31之前收到发票,年度汇算清缴时,这个发票可以作为今年的费用吗?
老师,我们是劳务派遣公司,现在甲方给我们打劳务费10万,我们给甲方开票10万,后来发现10万中有2万是给丙方的劳务费,由于甲方不想退回去,重新打给我们公司,让我们和丙方沟通,现在是我们把多打的2万转给丙方,是不是需要让丙方给我们开票呀?
老师您好!请问我们跟承包方都是往来款,当承包方离场的时候,这个账怎么处理呢
22年的审计报表是不是要把( 比如23年补缴22年的税款1万,账务处理在23年)调整至22年的报表中体现?
老师,你好,我收到信息说“未在规定时间年检”,是什么情况,年检跟报送年报是一回事儿吗
S局认定我公司2023年度外购商品赠送客户计入销售费用的视同销售,要求我公司调账,当时会计分录为借:销售费用,贷:银行存款,现在知道调整分录贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,借方应计入什么科目呢?
老师,我们是制造业一般纳税人,开普票要交增值税吗,也是按13个点开吗
老师你好,应交增值税科目留底抵欠的加抵滞纳金怎么做分录
老师 公司要做股转 账面需要看哪些数据 哪些数据需要缴纳税款
做硅胶的,增值税和所得税的税负率大概是多少
那是不是核算粉末用品种法,核算最终产品用分批法可以吗?一家企业可以同时使用两种核算方法吗
没问题,可以,只要方便你们核算就行。