同学你好! 如果你家 没有供应链模块,只是财务模块 做账顺序如下 1)原材料入库凭证,随时有了,就随时入账 2)月末时,根据 入库 和 期初 的数据 算出,加权平均单价 3)月末时,根据 【出库数量 * 加权平均单价 】处出 生产成本中的 直接材料成本

老师,我领用原材料进行加工,借:生产成本 贷:原材料 然后结转成本进入库存商品 借:库存商品 贷:生产成本 我这个单子上有两个成本金额。库存商品的成本应该是 结转过去的成本,还是入库时计算出来的成本,还是两个成本的和?
老师好,刚接手的一家生产企业关于成核算,上期库存各种原料余额+本期进货的成本-库存剩下原料=本期发生的成本就将这些发生的成本转入生产成本,到了月末就将生产成本结转到库存商品,这样核算方法对吗?叫作什么核算方法? 我们是生产企业,生产超环保塑料袋子,要进货原料加工生产,变成库存商品,这种企业可以用这种方法核算吗? 那么卖出的商品?我看入库库存表有千克重量没有金额,有出库金额和很多不同规格的产品,有出库重量,这个卖出商品,怎么核算卖出的商品成本,结转库存商品成本
你好老师 我门是加工企业 在库存核算这一块 我们是不是应该先原材料采购 材料出库 产成品入库 然后 产品成本分配 在销售出库 可是很奇怪 问什么销售出库的时候只有只有分配成本 没有 产品入库成本/ 非诚勿扰 谢谢
老师我们月底库存有原材料重量,和库存商品重量,我们用月末一次加权平均法计算发出材料的成本,举例6月底库存原材料10吨,成本20000元,7月购入材料50吨,成本110000元,加权平均单价为(7月成本11万+6月结存成本2万)/(7月50吨+6月结存10吨)=2167元,7月销售了30吨,但是月底盘点原材料剩余10吨,库存商品剩余10吨,也就是生产这30吨产品损耗了10吨,相当于7月份销售了30吨+10吨损耗,一共发出材料成本为40×2167元=86680元,这样算可以吗老师
老师好,公司今年转成生产型企业,之前是购买商品简单组装就出售,入库核算科目是库存商品,现在购买的商品要重新加工成商品再出售,入库应计入原材料科目吧?等生产后结转成库存商品再出售,核算想到于多了一步吧
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
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其他贷币资金科目需要指定现金流量科目吗?
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老师我们和客户签订了货物合同,又单独签订了运输合同,客户要求单独开具运输发票税率9%,货物由第三方运输,我们在收到第三方的发票后,应给怎样开具给客户呢
4)然后,通过 生产成本计算方法,制作出,成本分配表 算出 入库产成品的成本 5)根据 根据 入库 和 期初 的数据 算出,产成品加权平均单价 6)根据【销售数量*产成品加权平均单价】 算出 销售成本,进行存货结转 所以,你的思路,是正确的 ,
老师,我们购买了供应链呢,购买了采购,销售,仓存,存货核算,财务总账,这些模块,所以才请教你呢,我上边对于我们ERP部份应用的理解是否正确?!谢谢!!
同学你好,ERP 的理解也是正确的。 模块那么齐全的话,原材料的部分,最好不要用 一次加权平均法 否则,平时 出入库时,相 关单据 的移动,都没有单价。 到了,月底,却非常的忙,要各种核对。 原材料的部分,要采用 移动加权平均法比较好。 这样的话,原材料入库后,随时进行发票校验 原材料出库时,也带着成本出去的,你的财务账上立马就知道 每笔料的成本是多少,假如 成本 是否正确,早早就能知道结果,
好的老师非常感谢老师!!!
不客气同学,老师应该的,工作辛苦了
老师,我们用的就是月末一次加权平均法,这是之前的人设置的改不了了,在月末一次加权平均设置下,假如我们期末在存货核算模块点击了本月所有原材料入库核算按钮,而后也点击了本月所有原材料出库核算按钮,并且之后也点击了上述业务转会计凭证的按钮,但是这时却发现我们本月其中的一张原材料入库单录入数量有错误需要修改,我们就修改了这张原材料入库单,但是我们接下来咋办呢??!!谢谢!!!
同学你好,如果是这样的话 你就是全部反着来了, 1)把会计做账 按钮 ,点取消 2)把 出库按钮 撤销,点取消 3)重新 把 入库按钮 ,点入库 让系统重新计算加权平均单价 但是,这个方法仅仅限于当月,且时间上来得及,并且检查单据很及时 如果跨月了,又业务量大的话,就很尴尬, 就只是这个不准确的成本算到下个月。 或者说 是否系统,有手动修改的办法,比方说,把这个要修改的单据也算上后,正确的出库的单价应该是多少 直接手动 做一笔 价差 比方说,原来的出库金额=100 修改这笔后,新的出库金额=90 把这个 差额10元, 用手工录入的方式,冲减领用成本。
好的非常感谢老师!!!
不客气同学,工作辛苦了