对,前几天的600和300都是不含税的。
老师,请问,本公司属于一般纳税人,7月采购成本300万元,取得3个点了增值税专票,销售收入600万元,如果计算本月企业所得税应纳税额,是不是直接600-300再乘以对应税率
甲商业企业为增值税一般纳税人,本月采用分批收款方式批发商品,税销售总金额为300万元,本月收回50%货款,其余货款于下月收回。由于资金紧张,本月实际收回不含税销售额100万元;零售商品实际取得销售收入220万旧换新方式销售商品实际取得收入50万元,收购的旧货作价6万元;购进商用发票,支付价款180万元、增值税税额23.4万元,购进办公电脑取得增值付价款3万元、增值税税额0.39万元;从一般纳税人购进的货物发生非正常4万元。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税税额。
CN公司2020年全年发生如下经济业务:销售商品取得收入1000万元;取得其他业务收入200万元;购买国债获得利息收入30万元;生产成本600万元;财务费用、管理费用和销售费用300万元;全年共缴纳税金$0万元,不包含增值税。(注:企业所得税税率25%)要求:(1)列出免税收入。(2)计算该公司应缴纳企业所得税。(3)作出实际缴纳所得税的会计分录
麦公司为增值税一般纳税人,本年11月发生如下业务: (1)采用分期收款方式批发商品,合同规定不含税销售额为300万元,本月收回50%货款,其余货款于下月10日全部收回,由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款为120万元;(2)零售商品取得销售收入228万元,并收取包装费50万元; (3)采用以旧换新方式销售金银首饰业务,新首饰价格80万元,旧首饰价格30万元; (4)从某增值税小规模纳税人处购进原材料100万元,取得增值税普通发票; (5)支寸运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费15万元,取得增值税专用发票; (6)购进一批空调,取得增值税专用发票上注明增值税2万元,将其全部用于集体福利; (7)上月已购进的一批货物发生非正常损失,成本是3万元。要求:(1)计算华夏公司当月增值税销项税额; (2)计算华夏公司当月可以抵扣的增值税进项税额; (3)计算华夏公司当月应纳增值税。
1.中国公民杨某每月薪金收入18000元,每月负担的三险一金1700元,每月专 项附加扣除2000元。8月份取得一次性稿酬收入 35000元。请计算杨某 2021年度综合所得应缴纳的个人所得税税额。 2.某企业为增值税一般纳税人,税率为13%。2020年7月发生以下业务:(1)本月购进原材料1130万元,增值税专用发票上注明价款1000万元,增值税130万元;(2)本月销售给一般纳税人商品均开具了增值税专用发票,销售金额1600万元,增值税额 208 万元;(3)本月销售给小规模纳税人销售款 350.3万元(4)本月购进机器设备一台,增值税专用发票上注明价款 10万元,增值税1.3万元。请计算该公司本月应纳增值税额。
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
老师,如果采购成本是700万普票呢
结转成本的金额就是你卖的这些商品所对应的成本。
老师,有可能是亏本卖的话就不存在缴纳所得税了哈
对你要是亏本卖,肯定就不需要交税了。
老师,计算企业所得税跟增值税是没有关系的哈,平时有可能取得是专票,有可能是普票
对企业所得税跟增值税没什么关系。
好的,感谢老师的回答
不客气,帮忙给个五星好评。