您好 收到直接使用了的话 可以这样处理
老师你好,暂估入账,借工程施工—材料费,贷应付账款暂估款,等来了发票时,我可不可以这样做,借,应付账款暂估款,借,进项税,贷,银行存款??这样做账,发票贴在哪个凭证后面??
老师暂估成本做借,工程施工—材料费20000,贷,应付账款20000这样可以吗?发票8月份开来,再冲红,不用做原材料去了吧
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
8月成本票未来的情况下暂估。借:工程施工 贷:应收账款-暂估。9月成本票来以后,借:-工程施工 贷:-应收账款-暂估 ,然后按正常的材料入库,结转材料到工程施工里,老师,这样处理正确吗?
老师,8月材料入库发票没有来我做会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧,是抵扣再做到账上分录:红冲前面暂估分录,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款-A供应商,对吗
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
平均风险股票要求的报酬率和股票市场的平均风险报酬率含义不一样吗?
这个成本发票是8月3号开的,我7月要做成本,
我用入库单做暂估成本附件可以吗?做原材料科目,下月冲红,重新做?
用入库单做暂估成本附件可以做原材料科目,下月冲红,重新做 可以的
摘要要不要写暂估啊
摘要没有收到发票应该写暂估
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问