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老师们好。我三月份收到福利费发票发票已勾选认证申报纳税。政策规定不容许抵扣,现在我应该怎么账务处理,报税系统怎么处理?

2021-08-13 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-13 10:47

你好  税务申报做进项税转出 在申报表附表二转出栏次填写 账务处理: 借:管理费用-福利费  贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税

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你好  税务申报做进项税转出 在申报表附表二转出栏次填写 账务处理: 借:管理费用-福利费  贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-08-13
你好    意思是 没有收到纸质发票 但是你勾选了  。 那你能确定这个业务发生的 确实是公司的业务   后面能补寄发票给你吗? 主要是没有发票做附件 到时你无法抵扣的    
2020-11-19
你好,您入库的时候怎么做账的?麻烦发给我看一下。
2024-07-15
你好,借应收帐款负数贷主营业务收入,负数应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-01-18
同学你好 直接做进去就可以
2023-06-14
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职称:注册会计师,税务师

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