你好,对的是的,是这么做的。
私车公用可以无偿吗?只报销不收租赁费可以吗
你好,老师,化验室留样的产品计入什么科目,一年之后还会把商品退回来
你好我们2023年收到一笔打款摘要是入股我公司,当时我入账入了实收资本了,现在要进行股权变更税务局说这个人没注册资本让从财务报表去除了
老师,我们是建筑公司,项目主营主要是在甲方的水泥厂区制作安装,有的项目地离的非常近,几个项目又同时开工的,工人之间的调配比较常见,所以劳务这一块成本很多没办法区分出来,都揉在一块的,关于这样的收入成本核算,收入就建一个项目,对应成本也就建一个项目可以吗?
老师利税计算公式是怎么样的
老师,我们是建筑公司,项目主营主要是在甲方的水泥厂区制作安装,有的项目地离的非常近,几个项目又同时开工的,工人之间的调配比较常见,所以劳务这一块成本很多没办法区分出来,都揉在一块的,关于这样的收入成本核算,收入就建一个项目,对应成本也就建一个项目可以吗?
为什么这个结果是错的而我不能改动没有提交啊
老师,请问下,法院查封公司资产,我们要怎么调低应收应付的金额?
请问下, 建筑公司 一般纳税人公司 开居间费 是几个点
请问大额支付需要行号吗
我申报上个月的增值税,还能用这个月认证的发票来抵扣的吗
我以为只能用上个月或者之前认证的发票来抵扣呢
不可以的,开票日期都是7月31号之前。
这个15号之前认证的发票必须是报税期以内或者之前的就行是吗
这样认证的发票在报上一期的增值税就能抵扣是吗
是的,是这么做的,可以的正确的。
就是我想问一下,我8月6号认证了一张5月的发票,然后我15号申报7月份的增值税,这个进项发票抵扣是算八月份的还是算7月份的呢
好,算到七月份的,进项里面的。
但是这个进项做账的时候是做在八月份的里面吧,怎么是算七月份的呢
你好,做到七月份算到七月份里面的申报的核账上的得是一致。
就是我8月6号认证这张进项发票,不是做账也是做8月6号吗
你好,但是所属期它属于七月份,不是吗?你抵扣七月份的,如果做到八月份儿,凭什么抵扣七月份的增值税?
意思就是要可以在8月份认证,但是做账要做在7月份是吗
对的是的,是这么理解,是这么做的。
是所有的别人开给我的专票都可以在综合平台去认证是吗
只要是专票就可以认证,不分行业吧
你好,允许抵扣的才可以啊,比如福利费招待费贷款服务娱乐服务餐饮服务,这些就不允许抵扣,即使收到专票也不可以抵扣增值税。