你好,对的是的,是这么做的。
3月15号的进项发票,能不能进行抵扣到2月份销项,也就是我,我现在认证勾选,然后申报2月份的税
请问我月初申报上个月的增值税,就是能抵扣的进项发票只要是在15号申报之前认证的就能抵扣吗
就是在10月15号之前收到的10月2号来的进项税发票,可以在申报9月份报增值税时抵扣吗
老师,就是元月份开的销项票,可以抵扣2月份厂家开的进项票对不对,就是2月15号之前报税,是不是2月15号之前厂家开的进项都能抵扣
老师, 6月收到的增值税专用发票,认证抵扣在6月底,但不能确认签名,次月15号申报前再确认行吗?我看网上说当月认真抵扣当月不用次月就不能用了
老师您好,请问铜线以旧换新后,补的差价,该怎样写分录
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资料二:2022年12月,A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同,约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品;乙公司应预付定金400万元,若A公司违约,双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800,答案是不执行合同损失=400,不理解。
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
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老师你好!公司每月做PPT,核对月末余额,现在只发支付明细表,没有发放银行月末对帐单,不知道这个余额是否准确,怎样向老板反映这个事情?老师指导一下!
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
我申报上个月的增值税,还能用这个月认证的发票来抵扣的吗
我以为只能用上个月或者之前认证的发票来抵扣呢
不可以的,开票日期都是7月31号之前。
这个15号之前认证的发票必须是报税期以内或者之前的就行是吗
这样认证的发票在报上一期的增值税就能抵扣是吗
是的,是这么做的,可以的正确的。
就是我想问一下,我8月6号认证了一张5月的发票,然后我15号申报7月份的增值税,这个进项发票抵扣是算八月份的还是算7月份的呢
好,算到七月份的,进项里面的。
但是这个进项做账的时候是做在八月份的里面吧,怎么是算七月份的呢
你好,做到七月份算到七月份里面的申报的核账上的得是一致。
就是我8月6号认证这张进项发票,不是做账也是做8月6号吗
你好,但是所属期它属于七月份,不是吗?你抵扣七月份的,如果做到八月份儿,凭什么抵扣七月份的增值税?
意思就是要可以在8月份认证,但是做账要做在7月份是吗
对的是的,是这么理解,是这么做的。
是所有的别人开给我的专票都可以在综合平台去认证是吗
只要是专票就可以认证,不分行业吧
你好,允许抵扣的才可以啊,比如福利费招待费贷款服务娱乐服务餐饮服务,这些就不允许抵扣,即使收到专票也不可以抵扣增值税。