你好,之前的分录是有错误吗?
我们6月申报的时候多填了预交税款,8月又去税局更正申报了,需要做什么分录呢
老师,我们6月更正了2022年3--4月的个人申报,删掉了一个员工的申报明细,这样我们需要在什么时候更正企业所得税啊
3月的增值税已经申报了,而且税款也交了,但是外账那边数字弄错了,那么就需要更正申报,更正申报需要我们带什么去税局,
老师好,去税务局做去年年报的更正申报需要带什么资料呢,更正申报我在电子税务局已经做了,但是没法交款,等于我要去大厅打缴款书然后去银行交款,需要带什么资料呢
老师好,去税务局做去年年报的更正申报需要带什么资料呢,更正申报我在电子税务局已经做了,但是没法交款,等于我要去大厅打缴款书然后去银行交款,需要带什么资料呢
一般纳税人也要指个人经营所得吗?
比如第一季度,利润30万,所得税时用以前年度亏损弥补了。第二季度累计利润50万,那如果用以前年度亏损弥补是弥补50万,那这50万包括第一季度的30万吗?
你好,开的服务费申报印花税选哪个合同?
老师,你好,我现在发现上一年度的的汇算清缴有一笔几万块成本是没有发票的,但是没有做纳税调增,账上是有很多其他成本的发票一直挂着账,实际上公司是亏损的,还退了税费的,这种情况还要更正申报吗?
每月做账顺序是怎样的
房产税跟城镇土地使用税只申报了,还没有交款,在一户式查询申报信息查询里是查不到报表的吗
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
申报个税,提示继续保持或者从1月开始更正,因为我换了电脑,这个怎么操作呀?
进项税额转出是不是需要手动填写?
一个公司,待抵扣有10几万,收入不大,这种情况,还要增多收进项票吗?实实在在的支出,对方可以给我们专票,也可以给我们普票,我们有一般纳税人,还有小规模纳税人的主体,两个主体都不缺成本
对的,结转增值税时,预交增值税就填多了
你好,可以把错误的分录红冲,然后做正确的分录