同学好 纳税人在境外已纳税款在境内计算缴纳企业所得税时予以扣除。
企业所得税怎么算?第一季度盈利10万,并交5%的企业所得税,第二季度盈利5万,第一季度加第二季度合计15万,那么第二季度应该交多少企业所得税
这个境内企业分得的收益不应该免税,那纳税时应该调减,怎么算当年应纳税所得额时不用扣?
第八题中的那个27万怎么计算在境内应该交的企业所得税呢
第二张图会计学堂那个老师讲的这个生产设备计算应纳税所得额调减192,下面那一张图第一个题计算境内应纳税所得额不该也得调减30万吗,购买设备小于500一次性扣除
企业所得税中,居民企业与非居民企业的鉴定: 依照外国法律成立但实际管理机构在中国境内的企业视为居民企业。 在外国法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所视为非居民企业。 那这题,题目不就是属于非居民企业嘛,非居民企业按境内所得交。d选项利息所得的来源地是负担方,那应该 是日本,就是境外所得,怎么还交呢?
老师中午好,麻烦问下我们公司之前的累计折旧明细表没有预计净残值,我怎么做账,能改吗
小规模时候买的固定资产,能不能再一般纳税人时开进项发票
老师,公司收到一张代驾费发票怎么入账
老师 2月份收到对方30万预付款 3月份给对方开票含税金额为1899000 4月份给对方开票含税金额为2365400 4月份收到对方120万货款 增值税率为9% 怎么做会计科目
合伙企业无法区分经营成本来呀,按什么比例计算成本费用啊?
老师你好,公司现在是一般纳税人,之前是个体工商户劳务队,干的活还有150万没给,现在给钱必须打给公户,钱到现在公司,往出支取可以正常支取,税务有什么问题?(当时开票都正常交税了)
老师,没有往返车票,外地的餐费和住宿费可以做福利费吗?
请问老师,24年暂估的固定资产发票没开进来,这个月汇算清缴是不是把计提的折旧费调增,譬如计提了10万的折旧,把这10万调增,按10万的5%交企业所得税啊?
老师这题没搞懂帮忙解析一下
合伙企业需要报工商年报嘛?
27万应该为税后收益,换算为税前的,27/(1-10%), 之后乘以企业所得税率,扣除国外已交税金.
怎么能看出来27万是税后的呢?
分回的投资收益是在境外交完税的,证明是税后的.