根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》规定,购买方应暂依《红字发票信息确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出。 由于 8 月增值税未申报,若现在确认供应商发起的红字确认单,进项税额应从 9 月的进项税额中转出,而不是 8 月。即应在确认红字确认单的当月所属的申报期内进行进项税额转出申报。
我现在正在报8月份的增值税,请问我是先报税还是现在发票平台上认证8月份未认证的进项税?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
供应商发票8月开错了,总金额没错,8月的票我们已经认证了,现在10月份我 直接根据对方的红字发票直接做一笔相反的分录,再录一笔正确的分录可以吗,这样8月已认证的进项是不是就不用转出了,在账上的时候,报税的时候正确的认了,再转出8月已认证的进项税额,这样可以吗
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
@董老师,请问在线吗
老师好,我们购买产品预付定金有四万多因为客户那边出问题所以出不了货,预付给供应商的定金就没有对应发票进来,应该怎么平账呢?还有我们收客户预收款也是销项票
老师利润率是多少企业才不会亏呢
老师,您好,我们要开房租发票的话,半年是6000块钱。这个税房东是不会承担的,都有什么税,税费多少。您能否帮我把计算过程列示一下,谢谢。
老师,1098的软件年费需要摊销吗
老师我想问一下,我把课程下载下来,如果我的这个会员到期了的话,我下载了的视频还可以看吗?
企业支出3000元机械费,对方不给开发票,怎么做账
老师,\'这个是啥意思啊?
每月15号前申报个税是按计提数申报,我们是25号发工资,发工资时有时会有个别员工工资变动,比如老板给100或者200奖励,或者计提工资时算错/漏做会员卡提成等发工资时等情况,在发工资时就调整了,这样和申报个税时的金额就不一致了,怎么办?怎么做能规避税务风险?
出口退税,我们供应不开发票,我们报关的话有销售额成本可以按照不开票成本价结转成本吗?