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老师你好,我现在有一笔账想请你帮我看下,怎么会有一笔其他应收款:在5月的时候外币购买土地,手续没办好,7月转入固定资产,但是现在结转后就有一笔其他应收款怎么处理呢?

老师你好,我现在有一笔账想请你帮我看下,怎么会有一笔其他应收款:在5月的时候外币购买土地,手续没办好,7月转入固定资产,但是现在结转后就有一笔其他应收款怎么处理呢?
2021-08-14 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-14 16:44

同学您好,您这这是做的付款的,那实际的土地的票据都有了吗,有了的话就可以借固定资产贷其他应收款

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快账用户7739 追问 2021-08-14 16:49

这个是转的固定资产,老师是不是我金额转错了

这个是转的固定资产,老师是不是我金额转错了
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齐红老师 解答 2021-08-14 16:56

您这账务处理对的,有相关的票据吗

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快账用户7739 追问 2021-08-14 17:55

没有发票,但是那个7万多不知道怎么处理

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齐红老师 解答 2021-08-14 20:15

是汇兑损益调整的是吗,或者那笔调整分录不做,

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快账用户7739 追问 2021-08-14 22:31

是汇兑损益出来的,但是应该结转成财务费用了呀,怎么还在其他应收里

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齐红老师 解答 2021-08-15 10:08

应该来说您那样做本也不为错,只是您固定资产的金额本是确定的,

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快账用户7739 追问 2021-08-15 10:09

那要怎么调整呢

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齐红老师 解答 2021-08-15 10:18

那或者您固定资产就按余额结转

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