直接价税合计做账就行了,不认证了

一月份发现十二月份收到报销的差旅费的一张增值税专用发票为作废发票,已经入账,因为公司处于筹建期,所以记入应交税费-应交增值税待认证进项税,重新让对方开具一张一月份的专票,那么我在一月份收到这个发票要怎么处理账务?还有就是税务上怎么处理?
一般纳税人,建筑公司收到买烟的进账专用发票怎么办,要作废吗?怎么处理这张发票?
老师你好,问个问题,建筑公司一般纳税人,收到买烟的进账专用发票怎么办,要作废吗?怎么处理这张发票?
老师好,我们是建筑公司收到了一张3%的建筑服务.劳务费专票,对方是一般纳税人,应该怎么做账务处理
老师,工贸公司,一般纳税人,收到一张7000元的白酒进项发票,这张票怎么处理合适?要认证吗?
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
增值税抵扣系统里有这张票必须要处理
不认证时间久了税务局会追问的
那你就选择勾选不认证就行
勾选不认证,进哪个会计科目?
直接价税做账,勾选的时候选择勾选认证,或者先认证了再转出也行