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一月份发现十二月份收到报销的差旅费的一张增值税专用发票为作废发票,已经入账,因为公司处于筹建期,所以记入应交税费-应交增值税待认证进项税,重新让对方开具一张一月份的专票,那么我在一月份收到这个发票要怎么处理账务?还有就是税务上怎么处理?

2021-01-12 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 08:56

你好  作废了发票了 你直接把待认证进项税 做到 费用去 。到时收到发票 在体现 :借  进项税 借管理费用负数  

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快账用户1770 追问 2021-01-12 09:26

这个发票是一月份才发现的,十二月份已经入账了老师,我一月份收到了重新给开的发票

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齐红老师 解答 2021-01-12 09:32

 你好     是的。收到的发票直接做进项税 冲费用就行了。 你们金额不大吗 

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快账用户1770 追问 2021-01-12 09:37

老师,我十二月份已经做进项税待认征了,也做费用了,收到发票做待抵扣进项税,冲费用不合适吧

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快账用户1770 追问 2021-01-12 09:37

我们现在还处于筹建期

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齐红老师 解答 2021-01-12 09:46

 你好    实际中是可以这样操作的。        你  那你之前的费用 包括了进项税了吗? 如果没有 就直接把原来分录 给红冲了。 在按收到的发票直接做   待认证进项税体现了  

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你好  作废了发票了 你直接把待认证进项税 做到 费用去 。到时收到发票 在体现 :借  进项税 借管理费用负数  
2021-01-12
你好    那你这个    重新开过来的发票金额 与你 实际做账的金额一致的话。 直接把发票附你凭证后面即可   
2021-05-11
您好!你借应收账款 贷管理费用 应交税费—应交增值税—进项税额转出
2022-06-09
你好,当时的分录是怎么做的?
2022-03-25
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出,你开了红字信息表做这个。
2022-05-13
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