同学,你好,这个情况下,待摊的费用我们可以入预付账款。
请问老师 资产负债表里的其他应付款怎么计算 是每个月累计的 还是算当月的 ,我现在在做六月资产负债表。 有没有公式计算。 在凭证中哪些科目算是其他应付款呢? 如果5月份有1万多其他应付款 我这个月写0可以吗 因为凭证中好像没有其他应付款
请问,老师,待摊费用和预提费用这两个科目怎么在资产负债表中没有了,他们对应的内容在哪个科目里?如果预付一年的保险费12000元,这个该怎么做帐呢
老师 我想问问 我们新开了一家公司,预估之后会选代理什么的产生一定的费用,那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元,这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗?那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢?其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万(负数)吗?还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中,直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了?
老师,金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的,当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目,这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74,科目余额表里有这个数据,也汇总进应交税费的总额了,但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值,导致负债表不平衡,负债类少3715.14 问怎么处理?
老师,我有个问题想请教下呢,我们是科技公司,我平时做的很多工资和费用都做在开发支出里面的,这个科目是资产内科目,我在算成本费用的时候怎么在利润表中体现这笔金额呢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
比如我们预付了一年的保险费,我们是借预付账款保险费 贷银行存款。
实际上保险费是按月进行摊销的,再按月进行摊销的时候呢,我们做 借管理费用贷预付账款。
预提费用的话,我们可以通过其他应付款来替代。