你好,截止到二零年三月份。

老师好,购入日期是9月,折旧开始是10月,使用年限5年,那固定资产的使用期限是 2020年9月 到2020年 8月 还是 2020年10月 到 2025年9月
老师你好,请问2017年3月购入了使用年限为3年的固定资产,请问计提截止月份是2020年3月还是2020年12月?
老师,固定资产的已使用月份怎么算?比如2022年1月购入的,到了2022年3月,已使用2个月还是3个月?
老师好!固定资产折旧2019年12月购买入账,2020年1月开始计提折旧,原价2800元,折旧年限3年,每月折旧额是73.89元,截止2022年12月折旧计提满3年,净值还有139.96,1月计提了73.89,净值还有66.07元,这次2月份计提了,净值余额为零,问下老师,折旧净值余额是否是零?
郭老师,您好,请问这个分录怎么做? 2018年3月购入固定资产653891.46元,在2022年5月领房产证时缴纳契税16950.94元,已计入固定资产帐。在今年10月出售了这个房产,得90万元,截止今年10月份已提折旧174850.71元。截止10月份固定资产账面余额495991.68元,请问怎么做会计分录?
老师,我们把公司的钱存到零钱通获取的收益,这个该怎么做账呢?
郭老师,哪些预付款可以直接做费用
老师好 一般户里面的钱可以怎样支出
应付账款对方已经开票,没有支付,好多年了,有可能通过私人账户支付了,可以将应付账款转入营业外收入么?
设计服务费都有什么成本票?
老师,请问社保要按员工发的工资,足额去缴纳社保。那么如果我按深圳最低工资去跟员工签合同,例如2300工资基数,其他的可以以什么方式发放不用纳入社保缴纳基数?
我们是建筑公司,承包一个劳务项目1700多万,当时是小规模。收到工程款500万,开票300万一个点专票给对方。,还有200万的票没开给甲方。后来被升为一般纳税人了,升为一般纳税人以后还能开一个点的票给对方吗?(因为当时是收了500百万。工程款只开了300万给对方,还有200万没开,那这200万还可以按一个点开给对方吗?
老师,我司向某司借款,过桥垫资产生的利息分录应该怎么写呢?还款利息的时候需要备注啥不?
老师 请问自产自销种植企业,开柠檬苗嫁接苗发票属于自产农产品销售免税吗
老师,请问一下我们2022年开具建筑服务发票66万多给甲方,款也收到了,现在审计出来甲方款付多了15万多需要退回给他们,那2022年开的发票现在2025年了还能红冲重新开具吗?
如果忘记了,继续计提到今年6月了呢?是不是还要把多计提的部分全部冲回头?
你好,对的,是的,是这么做的。
好的 那还要再快到期的地方标注一下。不然容易忘记。另外好想问下,残值都是原值*0.05吗?有没有特殊情况的?
好,这个残值率自己设置零到5%都可以,可以没有,可以是3%。