你好,截止到二零年三月份。

老师好,购入日期是9月,折旧开始是10月,使用年限5年,那固定资产的使用期限是 2020年9月 到2020年 8月 还是 2020年10月 到 2025年9月
老师你好,请问2017年3月购入了使用年限为3年的固定资产,请问计提截止月份是2020年3月还是2020年12月?
老师,固定资产的已使用月份怎么算?比如2022年1月购入的,到了2022年3月,已使用2个月还是3个月?
老师好!固定资产折旧2019年12月购买入账,2020年1月开始计提折旧,原价2800元,折旧年限3年,每月折旧额是73.89元,截止2022年12月折旧计提满3年,净值还有139.96,1月计提了73.89,净值还有66.07元,这次2月份计提了,净值余额为零,问下老师,折旧净值余额是否是零?
郭老师,您好,请问这个分录怎么做? 2018年3月购入固定资产653891.46元,在2022年5月领房产证时缴纳契税16950.94元,已计入固定资产帐。在今年10月出售了这个房产,得90万元,截止今年10月份已提折旧174850.71元。截止10月份固定资产账面余额495991.68元,请问怎么做会计分录?
老师 您好。我公司是对外出口贸易公司,现我公司以CIF方式对外出口一批货物,CIF总价金额为1020,运杂费10.保险10,确认的收入金额为1000.但我公司实际产生的运杂费20,请问怎么做会计分录
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
请帮我找暖暖老师,上次提问因我准备不足没能提问成功。
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
如果忘记了,继续计提到今年6月了呢?是不是还要把多计提的部分全部冲回头?
你好,对的,是的,是这么做的。
好的 那还要再快到期的地方标注一下。不然容易忘记。另外好想问下,残值都是原值*0.05吗?有没有特殊情况的?
好,这个残值率自己设置零到5%都可以,可以没有,可以是3%。