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老师好,我们是互联网公司,有一笔广告合同,我们在自己的平台发布客户广告。客户给我们5万元现金,和25万的酒店入住券。对方希望我们开30万的销项发票,请问这个可以吗?(因为我们内部评估,只能卖到15-20万)

2021-08-16 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-16 17:15

 你好 那 对方需要给你们开 25万的入住卷 ;后期是需要你们去消费吗    

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快账用户6412 追问 2021-08-16 17:20

嗯嗯 我们会把这个券卖给客户的,但是可能卖不到面值金额

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齐红老师 解答 2021-08-16 17:29

 你好     那你到时 那你就计入库存商品去。  销售的话 要计入 其他业务收入核算 结转成本去 。 这个要开票的话你们会多报税的  

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快账用户6412 追问 2021-08-16 17:31

唉,是客户要求我们开票呢,我在想这样开票 怎么做账,开票的话会不会有虚开风险

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齐红老师 解答 2021-08-16 17:42

 你好     你要开票的话。 到时你会报税的;  最终你们是会多缴纳的 ; 你因为会折价销售的 

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快账用户6412 追问 2021-08-16 18:03

是啊 如何处理比较妥当?因为客户要求我们对票券开票 。唉

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齐红老师 解答 2021-08-16 18:07

 你好   那你就 先开票出去 。  然后你找  酒店那边   少算点钱 ;这样 成本还低一些   

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 你好 那 对方需要给你们开 25万的入住卷 ;后期是需要你们去消费吗    
2021-08-16
同学你好,开票的价格没有规定和要求,和进货价相同不相同都可以,另收取的3元服务费,如果公司经营的范围包括有服务类的字眼,那就是可以开服务类发票的
2021-02-03
同学你好 客户的税金你们承担肯定不承担的哦
2021-04-08
你好!当时对方提供的是增值税专用发票还是普票,对方应该手存根联,先去税务局办理发票挂失,专票的话可以用复印件加盖发票专用章入账。普票就麻烦点复印件入账但是不可以企业所得税前抵扣费用汇算清缴需要做利润调增,业务是现实的合同可以补签一份
2020-09-08
政策依据:《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)规定: 企业在境内发生的支出项目不属于应税项目:对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。 企业在境内发生的支出项目虽不属于应税项目,但按税务总局规定可以开具发票的,可以发票作为税前扣除凭证。
2021-07-21
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