你好 死舍五入的差异可以放到营业外收支。
账务处理中应交增值税和电子税务局申报的有误差,如何处理?
电子税务局中留抵税额跟财务账上的应交增值税期末余额额额金额相差0.05,怎么处理?
8月使用公司内网申报增值税,没有抄报税,致使税控盘被锁,现在用电子税务局不能申报增值税,如何处理
计提的增值税和电子税务局的数据有细微差异 这个差额怎么账务处理
老师,账上的应交增值税余额和电子税务局应该的税务中间差2块钱,这个应该怎么做会计分录处理
老师好,问下个体户定额征收的,然后还需要下载个人所得税报年度的经营所得汇算清缴吗?还是开票超了才申报年度经营所得汇算清缴?
老师,购买固定资产,单价超过5000元 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 折旧 借:管理费用 138.88 贷:累计折旧 138.88 这样对不对
按揭车怎么做账,挂什么科目还按揭款怎么做
计提给经理使用的自用汽车折旧,能直接做分录 借管理费用 贷折旧吗? 还是需要通过应付职工薪酬来过度?
请问29期校长课里教工业实操吗?
老师 建筑工程上买的商务用车40万放到固定资产,折旧放到管理费用 还是工程施工里面
汇算清缴的时候,固定资产折旧填完有些不合适的地方,可以预提风险提示吗,从哪看
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。
连锁加盟商的投入,分红怎么核算的
四舍五入的差异可以放到营业外收支。
没有记提的情况下呢?
补上去就可以 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
那小规模也要这样做吗?
小规模的不需要 你交增值税的吗
小规模不需要处理是吗?
小规模 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税贷银行 不交税借应交税费应交增值税贷营业外收入
意思是数据有小小差额没关系是吧
只要没有余额就可以