你所有资产都进行了清理吗
公司六月固定资产清理了,当时也做了折旧,期末为什么累计折旧还有余额呢
老师,固定资产折旧都计提完了,为什么固定资产科目借方还有余额,累计折旧贷方也有余额,这两个余额还相等
本年度发生了固定资产清理,汇算清缴怎么填? 比如一个小汽车发生了固定资产清理,他的固定资产期末余额是0,累计折旧本年有累计发生额,累计折旧期末余额是0
老师,做23年3月有卖固定资产,有计提折旧,未折旧完就出售了,做汇算清缴时,本年折旧按当年累计数填,可第3行的累计折旧/摊销额数据是按什么填,账户已经做清理了,对应的累计折旧都结转为0了。
做固定资产清理,累计折旧不能有余额吧?余额为负数是我哪里出错了?我是从1月开始建帐套,固定资产余额我是输入23年12月的期末余额
你好老师,一个法人,一个股东,股份平分可行
公司的业务,先收钱,再开票,分录是怎样的
卖了原材料,开票做销售,借应收账款,贷其他业务收入,销项税额,现在要结转原材料成本,应该怎么做
负债表应付工资有正数怎么回事,怎么调整
老师,1,工商年报注册资本金已经全部到位,认缴出资额和实缴出资金额是不是都写资金到账的日期 2,注册资本金到位后发生股权转让,那边新股东的注册资金到位是写之前的注册资本金到位时间,还是写股权转让的日期,0元转让的
公司新办公楼安装电梯,也是等办公楼开始使用,再确认固定资产,计提折旧吗
老师,刚刚问了暂估清理,我不知道在哪里添加过渡科目,辅助项一定要填,不然不给保存
公司的经营范围没有运费,可以开具运费的发票吗?合同本来是卖产品,但是有单独加一个运费,能开运费吗
老师好,2024年工商年报填错了,咋改正
老师,麻烦问下,进出口业务,美元账户里的钱转入人民币账户,会计分录怎么做,汇率差异怎么做。销售货物的应收账款,是先挂美元账户吗?
是的,都清理了
那你固定资产模块里面也清理了?
是的 也清理了
那不应该有余额啊
现在这种情况应该怎么处理呢
吧累计折旧余额结平掉
分录怎么做呢
借:累计折旧,贷:固定资产清理 借:固定资产清理,贷:营业外支出
为什么是营业外支出呢
你之前的清理不是转入了营业外支出吗
盘盈,做的营业外收入
你是盘盈,那你累计折旧就会有余额啊
六月清理的,也计提折旧了,也下账了。七月还有余额,意思对着呢?
你是报废资产,还是盘盈资产
拍卖了,最后盘盈
你之前的账务处理是咋样的
两笔,一笔办公用品和家具,一笔车辆
那你这个可以转入营业外收入的