您好,销售的固定资产原值和折旧都清0了,不需要填这部分了的
汇算清缴,填写资产折旧摊销及那谁调整明细表时,由于本年出售资产了,也是按照科目余额表的本年折旧数和累计折旧数来填写折旧额吗?因为出售固定资产是累计折旧的贷方会转回到借方?会影响调表吗
老师,我们公司商务车22年8月卖出了,然后做账的时候清理了累计折旧95000,22年的实际本年折旧就是个负数,在填汇算清缴的时候,资产折旧那张表本年折旧额我应该怎么填?我填账面的折旧金额时候提示错误
老师想问下,做23年汇算时,填写A105080固定资产折摊表,因23年5月清理固定资产20万左右,原值也减少。原值要减售出的金额么?本年折旧是统计累计全年的数据?期末累计折旧是12月底账上的累计数?如23年5月有出售固定资产,算本年折旧=22年初累计折旧-期末累计折旧,这个公式没发算是吗?
老师,做23年3月有卖固定资产,有计提折旧,未折旧完就出售了,做汇算清缴时,本年折旧按当年累计数填,可第3行的累计折旧/摊销额数据是按什么填,账户已经做清理了,对应的累计折旧都结转为0了。
甲方公司变更名称,给我们提供了变更登记通知书,,这种情况可以按新变更公司名称给他们开发票吗?
一般纳税人开普票是几个点税率
老师:请问产成品报废的分录怎样做?
老师好,给村里公园里建个连廊和凉亭,发票开什么内容合适?
老师,请问老板让我核算公司业务开成本票进来需要找客户加几个点的税费成本?我们大概开专票进来是供应商加收10%,票面税点是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算这个成本好?
月末结转增值税,待抵扣进项以及待转销项需要结转吗
A公司和B公司有业务,开票给B公司,但是B公司把钱付给物流公司,由物流公司再把钱打给A公司,这样合规吗
老师,我因为补交税,需要把账务调整后,更正财报,这个调整的凭证是调整在今年补交税的当月还是之前的年份
22年北京房山区税务代开了46.35万发票,款已收。。24年款退回去了,账上挂在应收借方,一直挂着没平账,现在税务在北京门头沟区。。现在还能申请退税吗?代开的增值税没办法自己红冲吧?对方抵扣了怎么处理?
老师,供应商对账的时间安排,有没有讲究,比如月初对账,因为有进项发票好算税负率?
可23年也有提折旧,这个折旧要填写本年折旧,原值是按年初数取数,就那个第3行的累计折旧/摊销额数据 不知道按什么来填
您好,不是按照年末数据提原值的嘛。你提了折旧,但是你销售出去,你结转了这部分掉了啊,累计上是没了的啊。
我们都是按年初数据来提原值的,因为当年有发生折旧。那到底是哪个对的呢
您好,你这个表是什么表来着A10?
这个表是A105080
您好,A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》的下载、填报说明等,请点击https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/033/033.html看案例是期末原值的呢。
因为出售固定资产,导致本年折旧数会大于第3行的累计折旧数,表格会报错,通过不了。所以就不知道要怎么填了....
您好,怎么会呢。要么就是你出售的分录做错了
可你们有些老师跟我说,是按年初原值取数,说因为本年还有发生折旧。
你好,以官方的为准的呢。