比如购买货物,对方尚未交货,先把款给人家了,这是预付账款。
预付账款怎么理解呀?是没有收到发票挂预付账款吗?
老师预付账款长期挂账,收不到发票怎么处理
平时都挂应付账款,没有挂预付账款的 那现在待摊的挂到预付账款,应付预付都在使用,这样可以吗?
公司预付的委托代理诉讼费付了百分之五十,还没付尾款也没取到发票,目前怎么入账,挂预付账款还是其他应收款?
已付款没有发票前期挂账预付账款,后期收不到发票怎么做账务处理
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
那假如发票到了,货款到了,没差额,还有做分录吗?还有差额,要怎么做分录呀?
付款、收货,无论金额是不是一致,都要至少做两次分录的。
分录怎么样做呀
付款10万 借:预付账款 10万 贷:银行存款 10万 发货8万 借:库存商品 8万 贷:预付账款 8万
还有呢,那2万呢
挂于“预付账款”借方余额,待再发货时冲之。