你好 这个是垫付的话。 内账根据情况说明 老板签字 来做附件。 外账的话 要有支付银行回单 和发票来入账的。 分录都是一样的; 借 长期待摊费用-开办费等贷其他应付款 - 老板
老师:刚转行,到一家新开的公司。原来几个月的账,老板付款的,我做在其他应付款科目。原没出纳,现来了出纳,她要把我所有的记账凭证做个流水账吗?怎么样与我对账呢?其他应付款科目一共几万元,全部是老板付的,做内账有问题吗?求老师详细介绍一下,谢谢!
我们公司之前有个供货商的账,只有付款的明细账,没有做我们欠人家多少钱,应付账款在借方。后来新会计又重新建了账套,把这个供货商的账直接没挂上,现在要付款的话,我应该怎么做?
我家的厂刚开工2个月,外账都是请外面的人做,我因对公账户应付款还没进账,目前都是用私人帐户取款发工资[捂脸],10多万一个月,请问这样后面会出现什么问题吗?应该怎样避免有问题发生?
新公司刚成立,私账上付了几十万零星的支出,没有付款凭据提供,请问我这样子该怎么做账?内账和外账的话我应该怎么做
请问老师,我公司账上有一笔借出去的应收账款,有十来年没收回来,也没提坏账,我们现在如果要提坏账的话要怎么提啊?看别人说3年以上百分之一百坏账。但是这不是几万块钱呢,是几百万呢,请问老师该怎么办啊
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?