您好 请问您内账考虑税金么
公司新增一项业务,签了三方协议,我公司是给甲提供运输服务,所发生运费我公司承担,乙公司给我公司转款,请问我公司收到乙的款怎么记账,我公司付给甲的运费怎么记账?注:做的是内账
三方核销账务。 甲 乙 丙(关联公司)。 是甲给的协议,协议内容: 收到乙公司往来一万,转入丙公司一万。 那么甲乙丙三方分别怎么做账? 针对核销账务本身,而不是收款付款(即银行存款)
老师,我公司乙是做绿化的建筑公司,分包的甲公司的工程,甲公司是房地产企业,丙是苗木供应商,给乙供应苗木,因甲公司不能给乙付款按时付款,最终通过房子抵债给乙公司,我们3个公司签订三方抵债协议,请问是否有税务风险,风险点在哪里
甲公司给我们企业代买原材料(乙公司),货款甲付,专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的,但后来甲方拒绝给我们公司开票(甲是冶金公司),请问没票没付款,材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉,贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账,若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到,款也付,收不回票的怎么办。急用
老师,甲公司是我们的客户,乙公司是甲公司的客户,甲让乙垫付运费给我们公司,怎么账务处理?发票怎么开?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
内账不考虑
收款的时候 借:银行存款 贷:其他业务收入 支付出去的时候 借:其他业务成本 贷:银行存款
好的,谢谢
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
我今天才了解到,收款不是一次性收完,付运费也不是一次性付完,该怎么记
收款的时候 借 银行存款 贷 预收账款 付款的时候 借 预付账款 贷 银行存款
是业务员先给我个单子,上面有应收甲10,付乙运费5,随后收甲2,付乙1万,(10总额陆续收了,付乙也是陆续付了)
借:应收账款10 贷:其他业务收入10 支付出去的时候 借:其他业务成本5 贷:应付账款5
借 银行存款2 贷 应收账款2 借 应付账款1 贷 银行存款1
好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问