您好 请问您内账考虑税金么

公司新增一项业务,签了三方协议,我公司是给甲提供运输服务,所发生运费我公司承担,乙公司给我公司转款,请问我公司收到乙的款怎么记账,我公司付给甲的运费怎么记账?注:做的是内账
三方核销账务。 甲 乙 丙(关联公司)。 是甲给的协议,协议内容: 收到乙公司往来一万,转入丙公司一万。 那么甲乙丙三方分别怎么做账? 针对核销账务本身,而不是收款付款(即银行存款)
老师,甲公司是我们的客户,乙公司是甲公司的客户,甲让乙垫付运费给我们公司,怎么账务处理?发票怎么开?
甲公司欠款我们公司,我们公司欠乙公司,现在三方签订协议甲公司直接给乙方公司,请问签订了这协议是不是我们就可以冲销与甲公司和乙公司的账款了呀?还是说必须甲给清乙款才做账呀?如果甲一直没给乙公司还能再回来要求我们公司吗?
甲公司(债务人公司)与我公司(代收代付公司)与乙公司(债权人公司),三方签订了协议:约定了甲公司付给我公司,再由我公司付给乙公司。我公司根据代收代付金额的2%收取甲公司的手续费。我公司据此手续费金额开给甲公司发票。同时,乙公司也据我司所付的款项,直接开票给甲公司。请问:这样,有问题吗?有税务风险吗?
应交税费-未交增值税 应交税费城建税 教育附加 地方教育附加 企业所得税 这些科目记账簿的时候记什么账簿
连锁变为单体,营业执照重新办得,连锁这边商品转移到单体店,连锁需要开具发票给单体店吗
老师,我们是双软企业,我们有一个软著,我们享受销售软件即征即退政策,这个软著可以卖给好几家客户吗?卖给A又卖给B
老师,给兼职会计发1万块的奖金,在个税申报的时候也是申报一次性奖金收入吧?需要发票吗?
老师,我师我收购了一个公司,财务交接有点不愉快,对方是代帐公司做的帐,很多帐实不符。让他们调整,代帐公司由于钱已经付过了,他们不配合调帐。那我是不是可以自行按实际建帐
老师,我们这边是物业公司,有出租的写字楼,是我们进行物业管理服务费,包括各个租赁公司的水电费都是我们代收代缴的,现在水电部门将发票开给我们公司,我们公司需要给各个租赁公司开具水电费发票,现在我们需要增加营业执照上的经营范围,针对开水电费发票,我们应该增加怎么样的经营范围就可以开具水电费发票了
1.挂账1000多万,钱已收,没走公账,但账面还显示有这些款未收,这个问题要怎么解决? 2.要用财务人员的卡收账,怎么委婉拒绝?
老师,我在调表的时候(银行贷款用)时,9月的盈余公积比14月的盈余公积大,可以吗?但整个报表呈现的是11月比9月盈利的,这样矛不矛盾?
老师,财务报表转成EXcel,有些数值从两位小数变成好多位,有问题吗?比如5元变成了5.0000000008这样
老师,凭证全部做完了,是先审核再过账吗?在哪里点全部审核凭证
内账不考虑
收款的时候 借:银行存款 贷:其他业务收入 支付出去的时候 借:其他业务成本 贷:银行存款
好的,谢谢
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
我今天才了解到,收款不是一次性收完,付运费也不是一次性付完,该怎么记
收款的时候 借 银行存款 贷 预收账款 付款的时候 借 预付账款 贷 银行存款
是业务员先给我个单子,上面有应收甲10,付乙运费5,随后收甲2,付乙1万,(10总额陆续收了,付乙也是陆续付了)
借:应收账款10 贷:其他业务收入10 支付出去的时候 借:其他业务成本5 贷:应付账款5
借 银行存款2 贷 应收账款2 借 应付账款1 贷 银行存款1
好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问