您好 请问您内账考虑税金么

公司新增一项业务,签了三方协议,我公司是给甲提供运输服务,所发生运费我公司承担,乙公司给我公司转款,请问我公司收到乙的款怎么记账,我公司付给甲的运费怎么记账?注:做的是内账
三方核销账务。 甲 乙 丙(关联公司)。 是甲给的协议,协议内容: 收到乙公司往来一万,转入丙公司一万。 那么甲乙丙三方分别怎么做账? 针对核销账务本身,而不是收款付款(即银行存款)
老师,甲公司是我们的客户,乙公司是甲公司的客户,甲让乙垫付运费给我们公司,怎么账务处理?发票怎么开?
甲公司欠款我们公司,我们公司欠乙公司,现在三方签订协议甲公司直接给乙方公司,请问签订了这协议是不是我们就可以冲销与甲公司和乙公司的账款了呀?还是说必须甲给清乙款才做账呀?如果甲一直没给乙公司还能再回来要求我们公司吗?
甲公司(债务人公司)与我公司(代收代付公司)与乙公司(债权人公司),三方签订了协议:约定了甲公司付给我公司,再由我公司付给乙公司。我公司根据代收代付金额的2%收取甲公司的手续费。我公司据此手续费金额开给甲公司发票。同时,乙公司也据我司所付的款项,直接开票给甲公司。请问:这样,有问题吗?有税务风险吗?
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
内账不考虑
收款的时候 借:银行存款 贷:其他业务收入 支付出去的时候 借:其他业务成本 贷:银行存款
好的,谢谢
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
我今天才了解到,收款不是一次性收完,付运费也不是一次性付完,该怎么记
收款的时候 借 银行存款 贷 预收账款 付款的时候 借 预付账款 贷 银行存款
是业务员先给我个单子,上面有应收甲10,付乙运费5,随后收甲2,付乙1万,(10总额陆续收了,付乙也是陆续付了)
借:应收账款10 贷:其他业务收入10 支付出去的时候 借:其他业务成本5 贷:应付账款5
借 银行存款2 贷 应收账款2 借 应付账款1 贷 银行存款1
好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问