同学好 你们就直接做 借:应收账款-京东 贷:收入

郭老师您好,公司在京东商城开有店铺,京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家,作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上,已经入账作为我们的货款收入了,但因为是京东商城承担的,是作为他们的费用,需要我们按年度把这部分开发票给他们,我们可以开促销服务费、推广服务费等,您看我们是19000元,我开出发票怎样做账呢?是不是红冲原来做的收入和销项税额,再做开发票的收入和金额,对吗?
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师,打个比方我们公司和京东的某个厂家合作,客户是直接下单打款到京东,假如是1000,货是由我们供,最后我们扣除税点开票给京东,开900,然后京东打款给我们,这样子的要怎么记账?款的话不是当月回
我们公司微信收款,收客户货款3000+2%的服务费,在京东下单直接给客户发货付款3000也是微信,这样怎么做账务处理。还有一种就是收客户3000+2%的服务费,我们在京东下单付款是5000元,下个月初给京东开6%的推广费发票,这2000元差额会退回,应该怎么处理。谢谢老师
老师您好我想咨询下就是我们跟京东合作我们给他开的发票金额大于他们给我们打款的金额,原因是他们扣除京东扣点之后给我们打的款,那这部分的发票怎么记账呢,算是销售费用增加吗
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
贷:应交税金-应交增值税(销项税)
按我们开票的时间记账是吗?京东收取我们的服务费不用记吗
可能刚刚没有表达清楚,客户下单是1300,京东收我们9个点的服务费,我们开票1196给他,是这样子的情况
客户付给京东多少和你们没关系了呗,相当于你们卖给京东1196,你们收京东1196就可以了,他们收客户多少和你们就没关系了
好的,谢谢老师!像我们去拿货然后送货给客户,这个过程要做记账吗?借 库存商品 贷 银行存款吗?还是直接借 主营业务成本 贷 银行存款呢
基本上是拿了货就马上送过去,偶尔会多一点留下
你们拿货正常做购进,借 库存商品,贷 银行存款
然后后面送货开票了就接着做:借应收账款-京东 贷主营业务收入 应交增值税吗
是的,没错,是这样的。
那我之前记的 借 库存商品最后要怎么处理
库存商品最后结转成本,借 成本 贷 库存商品