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有家建筑公司,去年是小规模,开了三百块的销项发票,没有对应的进项发票,当时会计制度不健全,也没有相应的账,现在是一般纳税人了,但是那个项目不做了,要把那三百万的发票收回来做负数发票,那我如何进行账务处理呢

2021-08-18 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-18 08:59

同学,这个要在开票系统里做红冲处理,账务上就原来的分录红字

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快账用户9225 追问 2021-08-18 11:17

可是原来没有账 建账是今年一月才建呢

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齐红老师 解答 2021-08-18 11:22

你要先补做这笔收入,然后也在当月红冲掉,因为你们以前也没有申报,这个月红冲就等于冲平了

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同学,这个要在开票系统里做红冲处理,账务上就原来的分录红字
2021-08-18
取得的简易计税税目是不得抵扣的。
2023-12-11
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
您好,那只能以后再开3%
2022-02-13
不需要安装的吧 借固定资产,应交税费-待认证贷银存 就可以 没认证的
2019-10-10
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