你好 没收到钱是不做账的也不交税

请问老师,如果法人注资50万变成实收资本,但没有通过货币,之前账上他往来科目余额表有其他应收款45万左右挂着,请问如何做会计分录?这样是不是就增加其他应收款50万了,贷实收资本嘛?怎么感觉怪怪的?
老师,请问一下前会计做分录,借其他应收款 法人 贷实收资本,但是法人没有转钱进公账,也没见缴纳印花税吖,这个怎么办
老师你好,请问企业开办期法人没有出资,但是资产负债表上实收资金又不能是零,会计做了一笔借:其他应收账款 贷:实收资本 然后后期法人也一直没有出资,每次从对公账户转账都是通过其他应收账款核算的,这样导致其他应收账款金额越来越大,这样的涉税风险大不大
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
您好,有个账务上的问题可以咨询你吗?20年的会计在实收资本没有实缴的情况下做了一笔分录借:其他应收款--未到账实收资本 贷:实收资本 24年要求实缴实收资本了,法人实缴了实收资本,我应该直接冲其他应收款--未到账实收资本的,但是我没有这么做,。我差错更正了20年的那笔实收资本,我这么做会有什么风险?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
但是半路接账,以前会计新公司成立的第一笔分录就已经做了,而且已经3年了
你好 那你不用管前面的业务 后面收到投资款就可以了
后面收到了怎么做分录啊,借银行存款,贷实收资本?但是已经做过实收资本了啊
借库存现金贷,其他应收款。
这是什么原理,没看懂。借 其他应收款 贷实收资本 实际缴纳 借 库存现金,贷其他应收款?这个不是应该是银行嘛
看错了,银行收到钱借方是银行银行存款。 我想说的你贷方科目是错了。贷方科目是其他应收款。
实收资本科目这个科目,你前面账上已经用了。
好,明白了,谢谢老师啦
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!! 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!