你好,你是年中建账,还是年初建账?年中建账的话,需要录入累计发生额。
老师,期初怎么录啊,科目余额表如图所示,我是不是就只需要把期末余额,录入期初余额里面就不管了,借方累计和贷方累计就不要录
老师,给这个单位新建帐,录入期初余额怎么录入?是不是只录入各个科目的期初余额就可以,本年累计数不用录入
老师好,事业单位合并,这是截止6月科目余额表,录入到新单位时,是不能在期初数据中录入吗?是要写凭证录入数据吗?只录入期末余额还是年初余额,本期发生额全部写凭证
老师好,小企业会计准则,建账问题,科目余额表中有期初余额,本期发生额,本年累计发生额,期末余额,这四个都有借贷方。那我怎么录入?期末余额录入新建的期初余额,那本年累计借贷方录入什么金额?
期中建账,有期初余额,累计借方,累计贷方,还有年初余额这 4项,请问需要录入年初余额吗?有的老师说只需要录入期初数据就行是这样吗?
公司租车每月租金1000元,租一年,需要交多少个人所得税
纸质版发票丢了怎么办
老师好:咨询下,a 公司和 b公司往来款一致, a 和 b 公司的股东为同一个人。经个人股东确认,a公司的其他应付款,可以和这个个人股东的其他应收款抵消吗?
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
就是今天入账,可是如果录入本年累计数的话和她最后的期末余额对不上
你好,年初余额是去年12月底的期末余额数。
那您说的累计数是什么,就是从17年到今天的数都是给您发的科目余额表的那个数,我建账的时候怎么录入期初,是只写期初余额吗?
您好,是从1月份到你建账前的累计发生额
老师,她这个是不是只是今年七月份的余额和起初,我的看1-7月份的累计数和去年12月的期末数录入期初,老师她这个期初+本年为啥不等于期末余额
应该是你上年的期末数加减累计,等你现在的期初