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老师你好!今年付款6500..实际收到费用发票13000.多开去年的6500元,请问下怎样做分录?

2021-08-18 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-18 16:14

你好 去年你做分录 了吗  

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:15

去年的不知道?今年从o开始入账

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齐红老师 解答 2021-08-18 16:22

你好 借 以前年度损益 调整 管理费用等 贷 银行 应付/预付 

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:24

可是应付会多了6500,实际上6500是有支付的

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齐红老师 解答 2021-08-18 16:31

你好 6500不用付了记营业外收入  

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:32

这个6500应该是去年现金支付的

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:33

但是没做账

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:35

如果是去年有做应付账款分录,今年收到发票,应如何冲减,放贷方应收账款,反而还增加了应收账款

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:36

应该是应付账款要减少才对

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齐红老师 解答 2021-08-18 16:38

把去年的分录发来看一下。

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:39

去年没有做账

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:40

找不到凭证了,只有应付账款余额

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齐红老师 解答 2021-08-18 16:40

去年没有做帐。那实际付款了吗?

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:41

实际是现金支付

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齐红老师 解答 2021-08-18 16:43

你好 借 以前年度损益 调整 管理费用等 贷 银行 现金,去年付款金额

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:44

那这样今年的现金会减少

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齐红老师 解答 2021-08-18 16:45

那没办法,你去年不同记今年要补上的  

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快账用户4415 追问 2021-08-18 16:58

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-18 16:59

不客气,祝工作学习愉快

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