你好 去年你做分录 了吗

老师好,去年计提的费用,今年收到发票,怎么做分录,可以把计提的,收到发票的分录做一下吗
老师你好!今年付款6500..实际收到费用发票13000.多开去年的6500元,请问下怎样做分录?
你好,我想请问,去年预提的费用,我全借在销售费用,贷其他应付款了,但实际收到发票,很多不是销售费用,这种今年怎么冲账
老师,你好,请问去年做的分录借应付,贷银行,今年2023年收到发票,是软件购买款,应该如何做账
老师你好,请问我去年支付了一笔费用,发票没到,今年2月发票到了。去年支付的时候就做的借费用贷银行,今年收到发票,这发票就不能入账了是吗?
人力资源-施工费 属于劳务费还是?
加油票备注栏的车牌号不是公司的是员工自己的车牌,入账有影响吗?
老师,养殖企业,月底结存的畜牧生产成本,是那些羊的,怎么检验结存的金额是否合理?
老师能拉我进答疑群吗?
你好老师,公司参加25年国际展会,政府的补贴资金到了,应该怎么做分录呢?
你好 我们是小规模纳税人 员工用个人账号给公司买了空调 因为有补贴不能开公司名称的发票 只能开给个人 这个发票可以抵扣企业所得税吗?
老师,请问这样直接计提,是不是增大了26年1月的费用?我这是跨年调整了吧?按照之前的记账方式,25年已经进了12个月的社保的费用了,不需要借助以前年度损益调整这个科目吗?
老师你好,想问一下小规模公司开给自然人的发票需要缴纳印花税吗?
看老师,出口退税的进项税是先抵扣再退吗
老师好,法定盈余公积最高不超过实缴注册资本50%还是认缴注册资本50%
去年的不知道?今年从o开始入账
你好 借 以前年度损益 调整 管理费用等 贷 银行 应付/预付
可是应付会多了6500,实际上6500是有支付的
你好 6500不用付了记营业外收入
这个6500应该是去年现金支付的
但是没做账
如果是去年有做应付账款分录,今年收到发票,应如何冲减,放贷方应收账款,反而还增加了应收账款
应该是应付账款要减少才对
把去年的分录发来看一下。
去年没有做账
找不到凭证了,只有应付账款余额
去年没有做帐。那实际付款了吗?
实际是现金支付
你好 借 以前年度损益 调整 管理费用等 贷 银行 现金,去年付款金额
那这样今年的现金会减少
那没办法,你去年不同记今年要补上的
好的,谢谢
不客气,祝工作学习愉快