你好 ; 你货物没有发 可以这样挂分录的。 或者是借银行存款贷合同负债或者预收账款; 看你用的什么准则
老师,小贺预支1万月工资如何做分录?可以这样吗,借其他应收款--小贺预支工资10000,贷银行存款10000
我是小规模 3月份预付货款10000 5月份支付剩余货款4952并入库 7月份收到发票 三月份分录是借预付10000贷银行 5月份收到货物并付款的分录是借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 7月份收到发票时红字分录 借库存-暂估 贷银行4952 预付10000 冲了5月份的暂估 接下来怎么做收到发票的分录
老师,本月预收了一笔货款10000元,分录 借银行存款10000 贷预收账款10000 这样可以吗,没发货先不做收入吗?
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
本月支付电费10000元,借:预付账款10000,贷:银行存款,收到发票借:管理费用-水电费1万,贷:进项1000,预付9000,这个分录正确吗?收到的预付怎么冲不了1万的
老师你好,想咨询关于进货数量差异怎么算,比如供应商磅单重量是32.44吨,单价6320元,到我们公司过磅卸货重量是32.42吨,我们实际付款是按供应商磅单32.44吨*6320元付,那么我们实际入库是按怎么算做账的
老师,本科,财务管理专业,符合第一类管理学学科吗
老师,工商已变更了法人,电子税务局还没变更,能不能开发票?
老师你好!我想问下比如供应商磅单数量是10吨,然后我们卸货我们这边磅单数量是9.9吨,我们是按供应商磅单付款的,这个怎么做账
老师,电池没有附产品结转成本,是之前已经随产品一起出了,但是没有结转成本,现在要怎么补结转成本,用以前年度损益调整科目吗?
老师,有种危机感,之前做的工程项目全过程跟踪审计,这一期又加入了两个同事,一个是注会,一个是中级,我没证,他们提成系数比我高,我只是实操经验强,这个主要是甲方集团要求的,我该怎么办好?
24年9月成立的企业但是没有核税,25年才核税,24年工商年报要报嘛
为什么4000万不作账务处理
老师,公司是做运输水泥的,购入了好多辆二手车,是从卖车公司购进的,这种二手车能抵扣增值税吗?
老师你好,企业用工人员发生意外伤亡的赔偿金可以税前扣除吗,此人没在企业参加保险为临时工,赔偿金是企业自己出钱不是保险机构理赔的!