借:应交税费应交增值税销项税额 贷:应交税费应交增值税进项税额 应交税费-未交增值税
老师月末进项税跟销项税怎么结转?打比方有销项税八万,进项税5万,怎么做分录?
老师、销项税13万,进项税110000,结转税金分录怎么做
老师 假如这月销项税额5万 进项税额3万 红冲发票税额1万 月末结转税金 分录怎么写
老师,上期留抵10万,本月销项税额5万,进项0,结转增值税的分录怎么写
老师,一般纳税人做账,月末结转增值税销项税额和进项税额分录怎么做呢?我月末的时候销项税余额四万,进项税余额三万六。
以前年度的管理费用-折旧,生产成本-折旧多折旧了怎么调整
老师食用农产品是初级农产品吗
公司实缴后怎么操作才能在网上查到实缴?
货物运输发票 是否必须备注项目名称项目地点?
老师好,请问我们公司借款给另一个公司,然后收到一笔利息129元,应该怎么做分录
早上好!老师!请问应收、预收、应付、预付重分类是要怎么归集让财务报表更能体现财务数据?
北京的外商企业,要分配利润给股东,说需要在税务局做个备案,流程是什么?怎么填有吗
公司接受捐赠,需要给对方开发票吗
老师您好,我在9月份做账的时候,进项票冲红了有一张,但是之前是8月份开的进项票,我做账了,现在9月份冲红了怎么办
营业执照(个体工商户)经营者个人,能否直接付款给个人?本单位学校二级门诊部事业单位一般都是公对公转账
老师,借:应交税费应交增值税销项税额 8万,贷:应交税费应交增值税进项税额 5万,应交税费-未交增值税3万?
对,会计分录就是这么做的。