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请问下各位大神客户维修维修单金额是885,实际只收了558做会计分录怎么处理

2021-08-19 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 11:03

少收的金额计入到营业外支出。

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快账用户6494 追问 2021-08-19 11:03

那么要上增值税吗

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快账用户6494 追问 2021-08-19 11:04

要视同销售吗

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齐红老师 解答 2021-08-19 11:04

对,增值税该交还是要交的。

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快账用户6494 追问 2021-08-19 11:04

这个相当于是优惠部分

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快账用户6494 追问 2021-08-19 11:05

老师是按885交吗,那我可不可以优惠部分放到营业收入负数,

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齐红老师 解答 2021-08-19 11:05

这个优惠是不能冲减收入。

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少收的金额计入到营业外支出。
2021-08-19
您好,若保养卡是4S发放,借银行存款700贷主营业务收入,应交税费应交增值税
2020-12-30
同学,你好 借:应付职工薪酬6000 贷:银行存款1000 其他应收款5000
2022-01-13
这个的话建议啊,建议最好是分开处理的
2024-01-13
你好 这是不对的,是按采购和销售二个业务入账的  赠品是开在一张发票上面的吗 
2021-09-18
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