借管理费用贷银行存款 全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
老师,你好! 请问我是一般纳税人,现在要出售公司的一部公务车,可以直接开专票给买买方吗?谢谢!
你好老师!我们是新建筑公司一般纳税人,需要申请发票和开票盘,在网上操作流程是怎样的呢?谢谢
老师,您好,我司是一般增值税纳税人,卖了一台公司车给个人,现在购买人要求我们开一张销售发票给他,我们是开专票还是普票给他合适,税率应该开多少,分录应该怎么做?请老师解答,非常感谢
请问老师,我公司在航天金税购买的税盘,给我们的是专用发票,我是一般纳税人怎么做账,谢谢
老师早上好,请问我们买了别人的二手车,他们给我们开什么发票,我们是一般纳税人!谢谢
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
这张票是980元,我是做借:管理费用 980,贷:银行存款 980元
借:应交税费-应交增值税(减免税款)112.74 贷:管理费用 -112.74
这样做对吗
哦,金税盘没有这么大金额的,你再看一下是买的井水盘吗。
是这个金额
如果是的话,上面的分录金额都是填写九八零。
借:管理费用 980,贷:银行存款 980元
是这样做吗
对的是的分录是这么做的。
应该增值税减免税款是什么情况下做呢
抵扣的时候,金税盘抵扣增值税的时候用。
增值税报表上我把这笔进项税做认证了,是不是要做一笔进项税转出,谢谢
你好,不用的勾选平台选择不抵扣勾选直接不用做进项
我已经选择了抵扣勾选,已经做了进项了
那就做进项转出再全额抵扣。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。