是的,是这样账务处理的

老师,这种固定资产明细账怎么填写,我有报废的资产,还有从固定资产转入其他科目的资产,报废的资产分录是。借:固定资产累计折旧 贷:固定资产 资产转入其他科目的分录是,借:公共基础设施 贷:固定资产 借:固定资产累计折旧 贷:公共基础设施累计折旧。这两种情况,怎么登这种账,是在报废和转出里面直接填原值,还是净值?
我司报废一批固定资产,已提足累计折旧271900 报废会计分录是不是 借:累计折旧271900 贷:固定资产271900(原值) 没有报废收入
已经提足折旧的固定资产进行报废,是借:固定资产清理 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:固定资产清理
2022年固定资产有报废的,请问填写汇算清缴资产原值,本年折旧,累计折旧,怎么算的,是都包括已经报废的固定资产的折旧?
事业单位有一批资产要报废,折旧已经计提完毕,在做处置分录的时候,借:累计折旧 贷:固定资产对吗?
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
老师:公司预付240万的装修费,是长期待摊费用,但是对方一直没有开发票,长期待摊费用怎么处理。合同金额370万,预付240万,发票未开。
你好老师,过元旦产生的场地费还有吃的喝的,记入福利还是团体活动费
你好 进项税额转出后影响哪个余额
老师,我们合作的客户注册了个新公司,他们要把业务给新公司和我们做,要求签个转让协议,那不能直接用新抬头跟我们签吗?老师,签新合同还是签装让协议比较好?
客户退货,产生了包装损坏,收到货款了 怎么做凭证 是 借银行存款 贷 退货损失吗
其他应付款减少200,25年的期初余额怎么调整。才能平衡
你好,老师,请问下我们10月开了工程服务发票,当时涉及预缴,预缴的税额在10月抵扣了,在2026年1月说是工程量核减了,1月把10月发票做了部分红冲,把10月的预缴的申报表更正申报了,部分红冲的税额也退上了,把10月的增值税主表也更正了补缴的抵减的税额,但是我在1月申报的时候我的红冲的税额在期末留底税额,这个税额我这边可以退么?如果退我1月的申报表应该怎么申报?
公司去年和一家客户公司签了合同开了发票,钱还未付过来,因为当时是我们老板和另一个人合伙做的,那个人也有家公司,现在两个人有点问题,我们老板不做了,那个老板要用他公司做,发票红冲了,合同重新和那个老板公司签,那个公司重新开发票过去。这样我们公司是不是需要一个停止合作协议之类的,需要写什么内容呢?