你好 你这里转出是2部分,原值和折旧一并转出处理。 分别按各自金额做转出处理即可,

我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
老师,这种固定资产明细账怎么填写,我有报废的资产,还有从固定资产转入其他科目的资产,报废的资产分录是。借:固定资产累计折旧 贷:固定资产 资产转入其他科目的分录是,借:公共基础设施 贷:固定资产 借:固定资产累计折旧 贷:公共基础设施累计折旧。这两种情况,怎么登这种账,是在报废和转出里面直接填原值,还是净值?
老师,我的分录是这样做的。固定资产调整转入公共基础设施:借:公共基础设施 贷:固定资产 借:固定资产累计折旧 贷:公共基础设施累计折旧。 请问这个在登记固定资产明细账是要怎么填写?在报废或转出里面填原值还是净值,折旧额里面又怎么填写?以下这种固定资产明细账
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 老师,那就是把固定资产的账面价值转入固定资产清理的这个分录,是怎么个意思?谁多了?
但是就这个分录而言,就只是我的固定资产报废了,然后我把固定资产的账面价值转到固定资产清理了,其他什么也没干,对吧? 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
怎么登账?
你这个账本是固定的呀,就是如果说你销售的话,就直接是以减少的形式来登记啊,用红笔登记,表示负数。
老师,我问的是固定资产报废的话怎么登账?
就你这里报废的话,你固定资产和累计折旧都要减少啊,减少你直接用红笔单就可以了。
原值用黑笔直接填到报废和转出里面,累计折旧用红笔填到折旧额里面对吗?
对的,就是这样处理
那最后面的余额(净值)就不用管了吗?
你这个样子用复数减少之后,就没有这部分的净值了。