(销项-进项)/不含税收入=3%
本月进项有3737484.02元,税率是13,税负是1.5 ,如果要把进项抵扣完,我们需要开多少金额的发票(进项含税)
请教老师一个问题,我公司是销售材料的一般纳税人,我们从供应商取得进项票的方式是通过我方开出去销项发票的金额,按照设定好的利润点,计算后从供应商取得进项发票,不会要供应商给我们多开,一般都是需要多少进项发票就要供应商提供多少进项发票给我们,目前我们设定的毛利点是8%,相应的增值税税负率只有1%,请问老师我是按设定的增值税税负率取进项发票好些还是按毛利点取进项发票好些呢?
进项税怎么计算,就是我们要提供进项发票,对方没有给我进项税,我只知道对面的开票金额,我们需要补多少进项税够对方抵扣,
老师好 我们公司的税负率要求是3% 进项发票还不够抵的 怎么算进项发票还需要多少?
老师,开17万增票,税率是13%没有进项需要交多少税款? 还有一个问题就是我们开17万票,需要够买进项发票模板时需要多少钱的进项,怎么算?
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
这个我知道
如果你具体的不会算,你写上你现在有的数据。
我想问的是 进项票不够的话 税负率就要大 怎么求进项票还需要多少 才能达到3的税负率
就是根据上面的公式吗?你的不含税销售额是多少?税率是多少?
销项是186682.92 进项现在是60773.89 开票额是2260937.53
还需要多少进项 才能达到3的税负率 有公式吗 老师
税率是9 工程款
(186682.92 -60773.89 -进项)/2260937.53=3% 进项= 186682.92 -60773.89-2260937.53*3% 这个就是需要的进项
老师 上边那个公式2260937.53 为什么是含税的?
你说的开票额 我以为是开票金额 金额就是不含税
不是 这样的话 都是不含税的了
186682.92 -60773.89 -进项)/2260937.53/税率=3% 进项= 186682.92 -60773.89-2260937.53*3% 求进项的
好的 老师 谢谢
不用客气,工作愉快。