你好,可以转入主营业务成本里去
因申报系统原因,现账上挂着的进项比实际进项税额多了5分,应该怎么调账,分录怎么做
您好老师,我公司去年税控费账上记在了进项税额,申报表记在了表4,因为一直没有销项,申报表没有抵减,所以我账上进项留抵税额比申报表多280元,这月我申报时想把这部分抵减掉,怎么调整呢?
老师您好 账面上进项税额比申报系统多了 怎么调整进项税额呢?查不到原因了
老师,我们账面上交接过来,增值税进项税额比税务系统申报的金额少4900元,请问我如何让账面上的进项和申报的进项调整成一样的数据
老师,账上的进项税额比实际报税的金额多了,怎么做调整呢?去年的多了154.47
借主营业务成本 贷进行税额
老师 怎么写分录呢?
进项税额不是进行、打错了
进项税额账面错了
是的啊,就是调整账面和申报表一致
账面上怎么调整呢?不知道分录怎么写?
分录就是我上面写着了啊
好的,谢谢老师!
不客气,祝你成功,如果已经已经明确了,麻烦给我五星好评,谢谢