你好,稍等,我看下题目。

请问下,资产负债表的期末未分配利润=期初未分配利润+当期净利润-盈余公积-已分配利润,我这样理解 对吗,谢谢老师
盈余公积是从利润里 提取的对吧,那这笔抵消分录,既然年末未分配利润都考虑了200,为啥盈余公积不减去这200呢? 还是老师我的思考过程有什么问题
老师我想咨询一个问题,上年未分配利润为负数,本年净利润为正数,但未分配利润年末仍未负数,弥补亏损已经用完,还用提法定盈余公积吗?
老师,请问一下未分配利润年末数为啥要减200?除净利润,盈余公积,这道题还有对利润分配的影响吗?
请问老师,如果我当年净利润200万,利润分配未分配利润是250万,要提取法定盈余公积吗?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
为业务中心大楼当年度折旧200,是以投资时点起以公允价值为基础调整的净利润。
就是年底增值部分计提累计折旧,销售费用,影响未分配利润?
我好像明白了,未分配利润年末借方,加的净利润是调整后的净利润
是的,是这样的同学。