你好 ; 现在是一般纳税人了吗 如果是小规模期间买的 现在就按3%减按2%缴纳增值税的 ;做 借固定资产清理累计折旧贷固定资产 ; 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税; 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去
老师,我公司要卖2019年买的汽车,当时公司是小规模纳税人,购进车时未做过进项抵扣,现在我们要卖出去需要交多少税,会计账务上如何处理?
我公司是一般纳税人,不是销售二手车的,是一个渣士公司,2019年有买了3部车,进项未抵扣,当时是小规模纳税人,2020年又买了2部车,2020年已经是一般纳税人了,进项有抵扣,现在5部车要卖给个人,请问要如何开具发票,税率分别是多少?
我公司是一般纳税人,不是销售二手车的,是一个渣士公司,2019年有买了3部车,进项未抵扣,当时是小规模纳税人,2020年又买了2部车,2020年已经是一般纳税人了,进项有抵扣,现在5部车要卖给个人,请问要如何开具发票,税率分别是多少?
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师,我们公司是一般纳税人,买车时没有抵扣进项,现在想卖车,按多少税率缴纳税款?出售处理时账务怎么处理?
我们企业在京京自营上架了产品,产品名称很长,京东已经开了发票给客户了,但是我们供应商开具的产品名称很短,京东的产品名称:棉服,冬季防寒服保暖,加厚防寒棉大衣X L黑色,我们供应商产品名称:防寒服,进销不一致,我们作为中间商怎么开发票给京东,因为京东要求必须按京东上的产品名称开票
请问一下对方发来说 对账差20万,什么意思
老师我们接手一家企业我觉得他的账套有点问题我要怎么才能规避我和老板以前的责任包括税务局过来查怎么说辞
老师,我们公司卖的固定资产汽车,我们是一般纳税人,开的普票我这样做分录可以吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢好多发票,材料发票没有入账,如果入账就得先入原材料,暂时收入不是很多,结转成本 的话可能利润就会负数,好像不好,那么入的原材料就成了资产,可能会影响资产总计,会超过5000万,就享受不了小微减 20%,按5%交纳的税了
公司A控股了B,B买了房子,但是A和房子物业签合同,物业给A开专用发票抵扣增值税,这样合法吗?(A是一般纳税人,B是小规模)
汽车属于机械设备吧,经营范围里面有机设备维修,但没有汽车维修,汽车维修费开(劳务*汽车维修费)合法吗?懂得老师回答谢谢
老师,您好收到邮件说我公司被列为税务稽查对象,怎么办?
老师,小规模纳税人第二季度末结转优惠增值税怎么做分录?现在只是三个月收入 和增值税
老师,麻烦问一下公司社保缴纳明细在电脑上怎么打印?
现在是一般纳税人了老师,去年升了
现在是一般纳税人还是减按2%征收吗?税务报税上怎么填表呢,开票的话怎么开,就是开票类目怎么选
你好是的 是的。 按3%来开票 到时 减免额填写1% 实际按2%缴纳 。 开机动车*乘用车具体规格型号
减免额。1%在纳税申报表上怎么填请问,就是我开的3%应该怎么填
你好一、适用简易办法依3%征收率减按2%征收增值税时 一般纳税人销售使用过的固定资产适用“简易办法依照3%征收率征收增值税”时,需填写: (1)增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细),填写在第11栏“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”的各列中; (2)增值税减免税申报明细表,填写在“一、减税项目”部分,“减税性质代码及名称”填写“1129924已使用固定资产减征增值税”,并根据本期发生额及抵减税额填写金额部分; 其中,本期第4列“本期实际抵减税额”需要依据当期未减免前的应纳税额为限额。当第3列“本期应抵减税额”大于(或等于)当期减免前的应纳税额时,“本期实际抵减税额”为当期应纳税额;当“本期应抵减税额”小于当期减免前的应纳税额时,“本期实际抵减税额”为本期应抵减税额。 (3)主表,第5行“(二)按简易办法计税销售额”及第21行“简易计税办法计算的应纳税额”分别填写处置固定资产的销售额及税额(按3%计算的税额),第23行“应纳税额减征额”按增值税减免税申报明细表的第4列“本期实际抵减税额”填写。
非常感谢
没事的; 希望能帮到你
我按你说的摸索一下看看
你好 嗯 。先去看看 在报